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    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 451 gare - 31/01/20 - 12:19 - Generato con WPGov ANAC XML 6.7.2 di Marco Milesi</abstract>
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    <oggetto>SMALTIMENTO MORCHIE  DA PULIZIA SERBATOI GASOLIO</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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    <oggetto>FORNITURA N. 2 CELLE DI CARICO PER FUNICOLARE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>FORNITURA N. 50 TESSERE KEYCARD PER PARCHEGGIO FUNICOLARE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>BONIFICA SERBATOI GASOLIO FLUMERI</oggetto>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
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    <oggetto>VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI MECCANICHE SU AUTOBUS</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>IANDOLO ING. CARMINE</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>Sonica di De Rosa Sergio</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
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    <oggetto>BONIFICA SERBATOI GASOLIO PIANODARDINE</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01315340628</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>M.T.I. S.r.l. MANUTENZIONE TECNICA</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>04564401216</codiceFiscale>
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    <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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    <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI DE JURE</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01864030646</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>A &amp; G. System s.a.s</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>DOTT.A.GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-09-24</dataUltimazione>
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    <oggetto>AGGIORNAMENTO FIRMWARE OBLITERATRICI AEP</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>03504280482</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>A.E.P. TICKETING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
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    <oggetto>RIPARAZIONE STAMPANTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER SERVER</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RIPARAZIONE OBLITERATRICI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CENEL s.a.s.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA MODULISTICA FUNICOLARE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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    <oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.p.A.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
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    <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SULLA LEGGE 190/12 E SUL D. LGS 97/16</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-INDICITALIA</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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    <oggetto>ANALISI DI COV AERODISPERSE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS</oggetto>
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    <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
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    <oggetto>INTERVENTO TECNICO PRESSO FUNICOLARE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>EUROIL S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>S.A.C.C.L.A. SRL</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
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    <oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE DEPOSITO DI PIANODARDINE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
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    <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO BENEVENTO</oggetto>
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            <ragioneSociale>ST&amp;A TCA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA TONER</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA CANCELLERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>IANNONE DIGITALE SRL</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
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    <importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA BOBINE DI CARTA</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02898940644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COLUCCINO OLINDO S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>Lubrichimica S.p.a.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
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    <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL SISTEMA GESTIONALE &#8220;MOVIMENTO&#8221;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
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    <oggetto>RIPARAZIONE CENTRALINA</oggetto>
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            <ragioneSociale>CENEL s.a.s.</ragioneSociale>
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    <oggetto>FORNITURA MODULISTICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA STAMPATI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale><ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3420.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA SCANNER UFFICIO LEGALE</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURA MULTIFUNZIONE UFFICIO GRU</oggetto>
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            <codiceFiscale>MBRNGL65A07A101A</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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    <oggetto>FORNITURA PC DESKTOP UFFICIO CONTABILITA&#8217;</oggetto>
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            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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    <oggetto>SERVIZIO DI LAVANDERIA</oggetto>
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    <oggetto>RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE UFFICIO MOVIMENTO PIANODARDINE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>MBRNGL65A07A101A</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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    <oggetto>FORNITURA N. 2 SEDIE SCRIVANIA UFFICIO MOVIMENTO BENEVENTO</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURA N. 25 ESTINTORI IDRICI DA 6 KG</oggetto>
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    <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURA LUBRIFICANTI</oggetto>
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    <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURA RICAMBI OBLITERATRICI</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURA EROGATORE GASOLIO</oggetto>
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    <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
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    <oggetto>LOCAZIONE PROGRAMMI SIDA</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURE SEDIE</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURA CANCELLERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>SGROSSO RICCARDO TNT POINT</ragioneSociale>
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    <oggetto>FORNITURA MODULISTICA</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>CARTIL S.r.l. Unipersonale</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>SGRRCR58A20F839I</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SGROSSO RICCARDO TNT POINT</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale><ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTI EROGAZIONE GASOLIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>05655980653</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05655980653</codiceFiscale><ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>359.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA TONER</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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    <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO EROGATORE GASOLIO S. AGATA DEI GOTI</oggetto>
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            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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    <oggetto>REVISIONE TARATURA POMPA E INIETTORI AUTOBUS BS01</oggetto>
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    <oggetto>REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO E FRENANTE AUTOBUS MW01</oggetto>
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    <oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOBUS NP23</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO EROGATORE GASOLIO SEDE DI PIANODARDINE</oggetto>
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    <oggetto>DISINFESTAZIONE AREE ESTERNE E DEBLATTIZZAZIONE  AUTOBUS</oggetto>
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    <dataInizio>2019-08-21</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA TONER</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURA CANCELLERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURE BOBINE DI CARTA</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
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    <oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA E ACCOMPAGNAMENTO VTV</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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    <oggetto>RINNOVO CERTIFICAZIONE AMBIENTALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA HARDWARE</oggetto>
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            <ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>MBRNGL65A07A101A</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
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    <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE FISSE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <oggetto>FORNITURA MULTIFUNZIONE</oggetto>
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            <codiceFiscale>MBRNGL65A07A101A</codiceFiscale>
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    <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
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    <oggetto>REVISIONE MOTORE FURGONE SOCCORSO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>CIMEP SRL</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
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    <oggetto>REVISIONE MOTORE AUTOBUS NP07</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>CIMEP SRL</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA TONER</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>IANNONE DIGITALE SRL</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>MBRNGL65A07A101A</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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    <oggetto>RITIRO E TRASPORTO CARTA CON NOLEGGIO CASSONE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01970330641</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IRPINIA RECUPERI S.R.L.</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA, PANCHE E PENSILINE PRESSO AUTOSTAZIONE DI AVELLINO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
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    <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ATTI DELIBERATIVI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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    <oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA IN PIANTONAMENTO FISSO E ACCOMPAGNAMENTO VTV</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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    <oggetto>RIPARAZIONE STAMPANTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>MBRNGL65A07A101A</codiceFiscale>
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    <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA BOBINE DI CARTA</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>FORNITURA CANCELLERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
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            <ragioneSociale>CARTIL S.r.l. Unipersonale</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>IANNONE DIGITALE SRL</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-06</dataUltimazione>
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    <oggetto>FORNITURA BIGLIETTI MAGNETICI FUNICOLARE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>03863331009</codiceFiscale>
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    <importoAggiudicazione>1632.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
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    <oggetto>TARATURA IMPIANTI EROGATORI GASOLIO</oggetto>
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            <ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
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    <oggetto>RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE UFFICIO MOVIMENTO PIANODARDINE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>MBRNGL65A07A101A</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
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    <oggetto>RIPARAZIONE TUNNEL DI LAVAGGIO PIANODARDINE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>ST&amp;A TCA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
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    <oggetto>INTERVENTO CON TRAINO VEICOLO</oggetto>
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    <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 CLIMATIZZATORI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
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    <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO TEXPACK</oggetto>
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    <oggetto>RIATTIVAZIONE IMPIANTO EROGAZIONE GASOLIO DEPOSITO TORRETTE DI MERCOGLIANO</oggetto>
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    <oggetto>PRELIEVO E ANALISI ACQUE DI SCARICO</oggetto>
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    <oggetto>INTERVENTO DI GIARDINAGGIO PIANODARDINE</oggetto>
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    <oggetto>RIPARAZIONE STAMPANTE SEGRETERIA</oggetto>
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    <oggetto>SERVIZIO ANALISI GASOLIO AUTOTRAZIONE</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURA CENTRALINI TELEFONICI PER BENEVENTO E FLUMERI</oggetto>
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    <oggetto>MANUTENZIONE AUTOBUS BS18 E V53</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURA FOGLI PRENOTAZIONI INTERNET</oggetto>
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    <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO EROGAZIONE GASOLIO FLUMERI</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURA RICAMBI PER SCHEDE ELETTRONICHE FUNICOLARE</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURA TONER</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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    <oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COLUCCINO OLINDO S.R.L.</ragioneSociale>
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    <oggetto>FORNITURA LUBRIFICANTI</oggetto>
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    <oggetto>UPS LG-310180</oggetto>
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    <oggetto>TONER FOTOCOPIATRICE</oggetto>
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    <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA HARDWARE</oggetto>
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    <oggetto>REVISIONE AUTOBUS</oggetto>
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    <oggetto>REVISIONE AUTOBUS</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURA MONOBLOCCO AUTOSTAZIONE AVELLINO</oggetto>
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    <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
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    <oggetto>SOFTWARE SISTEMA FISCALE + RINNOVO SOFTWARE ANKON</oggetto>
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            <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
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    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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    <oggetto>MANUTENZIONE TACHIGRAFI &#8211; REVISIONI &#8211; TEST FRENI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>C.R.V. D'AGOSTINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA MODULISTICA</oggetto>
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    <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
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    <oggetto>GLOBAL SERVICE LIGHT PER MODULO TELEMACO</oggetto>
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    <oggetto>GRUPPO CONTINUITA&#8217;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>MANODOPERA CRONOTACHIGRAFO</oggetto>
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    <oggetto>MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
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    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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    <oggetto>PEN DRIVE</oggetto>
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    <oggetto>KIT SCAFFALI</oggetto>
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    <oggetto>RILEGATURE</oggetto>
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    <oggetto>REVISIONE AUTOBUS</oggetto>
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    <oggetto>GRUPPO CONTINUITA&#8217;</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>LAVORI PIAZZALE</oggetto>
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    <oggetto>RIPARAZIONE PARABREZZA</oggetto>
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    <oggetto>RIPARAZIONE PARABREZZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>RIPARAZIONE PARABREZZA</oggetto>
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    <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
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    <oggetto>ACQUISTO PIATTAFORMA SOFTWARE PER GESTIONE GARE ELETTRONICHE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA SPORTELLO BAGAGLIAIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00296390651</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PUCILLO &amp; C. S.R.L. AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00296390651</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCILLO &amp; C. S.R.L. AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA BORSELLI PER VERIFICATORI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale><ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
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    <oggetto>RIPARAZIONE PORTALE LAVAGGIO DEPOSITO DI BENEVENTO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04986330654</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ST&amp;A SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>1076.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
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    <oggetto>ESAME MAGNETO INDUTTIVO FUNE FUNICOLARE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>PRODIGI S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
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    <cig>ZD32827B99</cig>
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    <oggetto>FORNITURA GIACCONI INVERNALI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>481.50</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
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    <cig>Z9A28279F6</cig>
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    <oggetto>FORNITURA HARDWARE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>MBRNGL65A07A101A</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
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    <cig>Z8E281CA2A</cig>
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    <oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA BUS NP13</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>00296390651</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PUCILLO &amp; C. S.R.L. AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00296390651</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCILLO &amp; C. S.R.L. AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7297.81</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione>
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    <oggetto>CARTUCCIA STAMPANTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>84.14</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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    <oggetto>RIPARAZIONE RIVESTIMENTO INTERNO IN MOQUETTE  BUS</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>PUCILLO &amp; C. S.R.L. AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione>
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    <oggetto>ACQUISTO TACHIGRAFO DIGITALE</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>CARBONE AUTOMOTIVE S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>Fratelli Camerota s.n.c.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA TONER</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
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    <oggetto>ACQUISTO LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
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    <oggetto>MODIFICA FILES TITOLI DI VIAGGIO PER VALIDATRICI AEP</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>CENEL s.a.s.</ragioneSociale>
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    <oggetto>PROGRAMMAZIONE N.2 CENTRALINE BUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
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    <oggetto>PISTOLA SABBIATRICE</oggetto>
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    <oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>PGNMRA69L20I262A</codiceFiscale>
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    <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA RICAMBIO OBLITERATRICI</oggetto>
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    <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
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    <oggetto>LAVORI DI RETTIFICA MOTORE</oggetto>
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    <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA CANCELLERIA E TONER</oggetto>
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            <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CARTIL S.r.l. Unipersonale</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>SGRRCR58A20F839I</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SGROSSO RICCARDO TNT POINT</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
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    <oggetto>FORNITURA MODULISTICA AZIENDALE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>TESSARREDO S.r.l.</ragioneSociale>
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    <oggetto>FORNITURA ADESIVI PER BUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
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    <oggetto>REVISIONE AUTOBUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
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    <oggetto>REVISIONE AUTOBUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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    <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PEL LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
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            <ragioneSociale>PUNTO CONTABILE</ragioneSociale>
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    <oggetto>CANON TONER COMPATIBILE</oggetto>
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            <ragioneSociale>LIBER ARS SRL</ragioneSociale>
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    <oggetto>LAVORI PER LA CERTIFICAZIONE DI CRONOTACHIGRAFI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA</oggetto>
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    <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE</oggetto>
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    <oggetto>SISTEMA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RILEVAMENTO PRESENZE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>FORNITURA TIMBRI</oggetto>
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            <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
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    <oggetto>MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>SLZLBR70H02C129I</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SALZANO LIBERO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
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    <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAGGIO BN</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA 2 SCALDABAGNO OFFICINA PIANODARDINE</oggetto>
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            <codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
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    <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE UFFICI PIANODARDINE</oggetto>
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            <codiceFiscale>PRZCMN62P15I034B</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
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    <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE OFFICINA PIANODARDINE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>PRZCMN62P15I034B</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
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    <oggetto>MINUTERIA E MATERIALI CONSUMI FUNICOLARE</oggetto>
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            <ragioneSociale>URCIUOLI S.R.L.</ragioneSociale>
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    <oggetto>FORNITURA LUBRIFICANTI</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURA PISTOLA EROGATORE GASOLIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA SENSORI PER COLONNE MOBILI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>PESCI ATTREZZATURE Srl</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
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    <oggetto>SERVIZIO PULIZIA E DISINFEZIONE TAPPEZZERIA BUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>02563070644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TESSARREDO S.r.l.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
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    <oggetto>RIPARAZIONE SCHEDE E GRUPPI STAMPA OBLITERATRICI</oggetto>
    <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>CENEL s.a.s.</ragioneSociale>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>EUROIL S.R.L.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Q8 Quaser S.r.l. - Divisione Centro Sud</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>03343020636</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.C.C.L.A. SRL</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
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    <oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FUNICOLARE DI MONTEVERGINE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>RIPARAZIONE OBLITERATRICI</oggetto>
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    <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAGGIO BN</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>CERTIFICAZIONI CRONOTACHIGRAFI</oggetto>
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    <oggetto>RIPARAZIONE PARABREZZA</oggetto>
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    <oggetto>MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
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            <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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    <oggetto>COPIE AUTOSTAZIONE</oggetto>
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    <oggetto>BORSA IN ECOPELLE</oggetto>
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    <importoAggiudicazione>39.34</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>39.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISC./CLIMAT.</oggetto>
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    <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
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    <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RISC./CLIM.</oggetto>
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    <partecipanti><partecipante>
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            <ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
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    <oggetto>SERVIZIO TRASMISSIONE DATI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>15739.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
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    <oggetto>CORSO FORMAZIONE LEGGE 190/12 E S.M.I.</oggetto>
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            <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-INDICITALIA</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA E POSA COMPONENTI CENTRALE TELEFONICA FUN. MONTEV.</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>PGNMRA69L20I262A</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PROSERV di Pigniatiello Mario</ragioneSociale>
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    <oggetto>RIPARAZIONE CONTROSOFFITTA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02626060640</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IRPINIA SERVIZI</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione>
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    <oggetto>REVISIONE AUTOBUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PEL LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
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    <oggetto>REVISIONE AUTOBUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PEL LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PEL LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>FORNITURA ARREDO UFFICIO SEDIE BN</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>CARTIL S.r.l. Unipersonale</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>SGRRCR58A20F839I</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SGROSSO RICCARDO TNT POINT</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA DIVISA INVERNALE CAPOLINEA BEFARO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>579.40</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
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    <oggetto>TONER SAMSUNG</oggetto>
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    <oggetto>CONTABANCONOTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>FORNITURA COPIE R.D. 148</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>ASSTRA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>203.10</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
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    <oggetto>VERIFICA CARRELLI SOLLEVATORI LINDE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>02090120649</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>F.I.M. SAS</ragioneSociale>
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    <cig>ZD4273CACA</cig>
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    <oggetto>FORNITURA PC DESKTOP</oggetto>
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    <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
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    <cig>Z72273CAD9</cig>
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    <oggetto>FORNITURA CANCELLERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>02632440646</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CARTIL S.r.l. Unipersonale</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>SGRRCR58A20F839I</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SGROSSO RICCARDO TNT POINT</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
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    <oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE DEPOSITO BN</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>ST&amp;A SRL</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA MODULO DATA E-MAIL X GESTIONE CENTRALIZZATA PEC AZIENDALI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>02289420644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DATAGRAF SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
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    <oggetto>RITIRO RIFIUTI PLASTICA/VETRO</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01438201210</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTODEMOLIZIONI 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>04559950631</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MOTORTECNO S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
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    <oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI ARIANO IRPINO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>4260.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
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    <oggetto>MODULO AGG. PROC. GIOVE FATTURE ELETTRONICHE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
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    <cig>Z7227236ES</cig>
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    <oggetto>FORNITURA HARDWARE</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZFA272364B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA PC DESKTOP</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>MBRNGL65A07A101A</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale><ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2376.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>RINNOVO ANNUALE DOMINIO CTI ATI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8927213EA</cig>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO BN</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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    <oggetto>RIPARAZIONE GOMMA</oggetto>
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    <oggetto>TARATURA SERBATOIO BENEVENTO</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURA BOBINE DI CARTA</oggetto>
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    <oggetto>TONER STAMPANTE</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURA IMPERMEABILI E SCARPE ANTISCIVOLO</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURA 50 ESTINTORI IDRICI DA 6 L.</oggetto>
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    <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
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    <oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA&#8217; TRASMISSIVA RETE INTERNET BN</oggetto>
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    <oggetto>REVISIONE AUTOBUS</oggetto>
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    <oggetto>REVISIONE AUTOBUS</oggetto>
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    <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
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    <oggetto>CARTUCCIA PER STAMPANTE</oggetto>
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    <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS CR06</oggetto>
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    <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI OFFICINA</oggetto>
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    <oggetto>SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE CONTABILITA&#8217; CARBOLUBRIFICANTI</oggetto>
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    <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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    <oggetto>IMPLEMENTAZIONE APPLICATIVO PER PERSONALIZZAZIONE PROCEDURA TIMBRATURE DEL PERSONALE</oggetto>
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    <oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA FESTIVITA&#8217; NATALIZIE 2018</oggetto>
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    <oggetto>COPIE</oggetto>
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    <oggetto>SERVIZIO DI RONDA TORRETTE &#8211; DOM E FESTIVI (8 GG) CON APERTURA CANCELLO AD OGNI PASSAGGIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
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    <oggetto>MANUTENZIONE AUTOBUS NP30</oggetto>
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    <oggetto>REVISIONE AUTOBUS</oggetto>
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            <codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
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    <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA MAGLIONCINI PERSONALE VIAGGIANTE</oggetto>
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            <codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
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    <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO</oggetto>
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            <ragioneSociale>PA DIGITALE S.P.A</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
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    <oggetto>RACCORDERIA</oggetto>
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            <ragioneSociale>ARA SAS</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>56.80</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
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    <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EPSON WF C869R</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <oggetto>MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale><ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>57.51</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>57.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <oggetto>POUCHES A4</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PUNTO CONTABILE</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>44.25</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>44.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RACCORDERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04169051218</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OLEOMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>68.30</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-09-07</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>68.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>COPIE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IANNONE DIGITALE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>24.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02865490649</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>HOTEL CIVITA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02865490649</codiceFiscale><ragioneSociale>HOTEL CIVITA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z46258703F</cig>
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    <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02765340647</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NI.MAR SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02765340647</codiceFiscale><ragioneSociale>NI.MAR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>0000000000</cig>
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    <oggetto>TONER STAMPANTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PUNTO CONTABILE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale><ragioneSociale>PUNTO CONTABILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>135.06</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>135.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3125565FA</cig>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATORI FUNICOLARE</oggetto>
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    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00167500248</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NIDEC ASI Spa I</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>5447.07</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-10-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-21</dataUltimazione>
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    <cig>Z3825531F0</cig>
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    <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E INFORMATICO PER DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI AZIENDALI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>02289420644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DATAGRAF SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
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    <oggetto>SERVIZIO DI INVIO E ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PLUSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <cig>Z4C251A0A1</cig>
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    <oggetto>FORNITURA TUBI SILICONICI</oggetto>
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            <codiceFiscale>MSTSRG73R08L259P</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CENTRO RADIATORI DI SERGIO MASTELLONI</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione>
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    <cig>Z05251916A</cig>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MESSA IN OPERA TRASFORMATORE CABINA ELETTRICA FUNICOLARE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione>
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    <cig>Z6D2518153</cig>
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    <oggetto>FORNITURA ESTINTORI IDRICI DA 6 LITRI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>S.A.I. SNC DI BOY &amp; CHIAROLANZA S.N.C</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>1125.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-09-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione>
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    <oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORE ARIA OFFICINA PIANODARDINE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>02090120649</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>F.I.M. SAS</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>706.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-08</dataUltimazione>
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    <cig>Z02251102A</cig>
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    <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FUNICOLARE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale><ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>319.29</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione>
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    <cig>ZC8250F61D</cig>
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    <oggetto>FORNITURA PNEUMATICI NUOVI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>05952870631</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PNEUSERVICE 2000 SRL</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05952870631</codiceFiscale><ragioneSociale>PNEUSERVICE 2000 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>33500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>35747.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z77250A960</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>RIPARAZIONE CAMBIO AUTOBUS MW60</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04401680659</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ANDREA ODIERNA INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04401680659</codiceFiscale><ragioneSociale>ANDREA ODIERNA INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7623.10</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>7623.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC32509D81</cig>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA RICAMBI AUTO</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>05072020653</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Car &amp; Truck Parts s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>STRGNE96A07A509S</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>E.M.A. RICAMBI AUTO di Eugenio Saturnino</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>STRGNE96A07A509S</codiceFiscale><ragioneSociale>E.M.A. RICAMBI AUTO di Eugenio Saturnino</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>159.06</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-26</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>159.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1B2508BAD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA RICAMBI ESAURITI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>05035080653</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TRETOLA SERVICE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05035080653</codiceFiscale><ragioneSociale>TRETOLA SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>846.84</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-25</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>846.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB42507FF8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA RICAMBI SOLARIS</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02508920358</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NGV BUS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>09032281009</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOLARIS ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02508920358</codiceFiscale><ragioneSociale>NGV BUS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>364.72</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>364.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>0000000000</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ACCESSORI BAGNO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale><ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>50.76</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>50.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7225057A1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA TUBI IDRAULICI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04169051218</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OLEOMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04169051218</codiceFiscale><ragioneSociale>OLEOMATICA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>70.66</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>70.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZEE25029A2</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPIANATURA TESTATE MOTORE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07990291002</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUD MOTORI S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07990291002</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD MOTORI S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>60.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>60.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC2250298A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>IMPAGINAZIONE GRAFICA OPUSCOLI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale><ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC024FE654</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA RICAMBI SOLARIS</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02508920358</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NGV BUS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>09032281009</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOLARIS ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02508920358</codiceFiscale><ragioneSociale>NGV BUS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1189.44</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1189.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0C24F6F38</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO EROGAZIONE GASOLIO PIANODARDINE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>05655980653</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05655980653</codiceFiscale><ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>291.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-20</dataUltimazione>
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    <oggetto>MANUTENZIONE E CONTROLLO SISTEMI SOLLEVAMENTO A COLONNE MOBILI DEPOSITO BN</oggetto>
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            <ragioneSociale>PESCI ATTREZZATURE Srl</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA ADDITIVO DIESEL</oggetto>
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    <dataInizio>2018-09-13</dataInizio>
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    <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>FORNITURA ADESIVI PVC PER AUTOBUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2018-09-12</dataInizio>
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    <oggetto>MISURAZIONE TCP FUNICOLARE MONTEVERGINE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>03486670650</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SIDELMED SPA</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2018-09-12</dataInizio>
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    <oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MAGAZZINO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>MBRNGL65A07A101A</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RIPARAZIONE CENTRALINA MOTORE AUTOBUS NP08</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <oggetto>FORNITURA RICAMBI RENAULT</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>CAPACCHIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA TUBI IDRAULICI</oggetto>
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            <ragioneSociale>OLEOMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
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    <oggetto>ABBONAMENTO SOFTWARE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>F.I.M. SAS</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2018-09-05</dataInizio>
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    <oggetto>FORNITURA HARDWARE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>793.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-09-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-12</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>793.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB824CB662</cig>
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    <oggetto>RIPARAZIONE OBLITERATRICE E FORNITURA TESTINE STAMPANTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CENEL s.a.s.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale><ragioneSociale>CENEL s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>865.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-09-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-11</dataUltimazione>
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    <oggetto>RIPARAZIONE CAMBIO AUTOBUS MW52</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04401680659</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ANDREA ODIERNA INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>1036.80</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-09-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-07</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>1036.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0F24CA930</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE KYOCERA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>MBRNGL65A07A101A</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAB24C8D9F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA RICAMBI ESAURITI</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01801740646</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECA RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>05035080653</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TRETOLA SERVICE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05035080653</codiceFiscale><ragioneSociale>TRETOLA SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-19</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF724C8D84</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA TUBI SILICONICI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>MSTSRG73R08L259P</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CENTRO RADIATORI DI SERGIO MASTELLONI</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSTSRG73R08L259P</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO RADIATORI DI SERGIO MASTELLONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4824C8D69</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA HARDWARE</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>MBRNGL65A07A101A</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale><ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>793.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-09-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-11</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>793.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA824C56E3</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MANUTENZIONE AUTOBUS NP30</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>02132120656</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CIMEP SRL</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02132120656</codiceFiscale><ragioneSociale>CIMEP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
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    <oggetto>SERVIZI DI RETTIFICA PEZZI MOTORE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>SUD MOTORI S.r.l.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>431.45</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
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    <cig>Z6124C5661</cig>
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    <oggetto>SERVIZIO SPIANATURA VOLANI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
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    <cig>Z0824C368C</cig>
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    <oggetto>FORNITURA VETRI AUTOBUS MARIBOR</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00296390651</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PUCILLO &amp; C. S.R.L. AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
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    <cig>Z2024C3627</cig>
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    <oggetto>FORNITURA PNEUMATICI AUTOBUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>PNEUSERVICE 2000 SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-08-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA TONER</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>SGRRCR58A20F839I</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SGROSSO RICCARDO TNT POINT</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>MBRNGL65A07A101A</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>1022.32</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-07</dataUltimazione>
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    <cig>Z5E24BDB03</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA BRACCIOLI AUTOBUS</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02031110360</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>A.T.S. Sistemi Automatici per i Trasporti S.P.A.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>00154180749</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RIZZATO RICAMBI BUS SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>1660.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1660.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8324BD25B</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>FORNITURA RICAMBI ESAURITI</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>02132120656</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CIMEP SRL</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>04911050633</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IMPROMART SNC &amp; C.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TECA RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TRETOLA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>561.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>561.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF324BD12B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA PNEUMATICI AUTOBUS URBANI</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>LTVCRL52T05L739S</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ALTAVILLA CARLO PNEUMATICI</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>INDUSTRIAL TREAD SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>PNEUSERVICE 2000 SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>3284.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3284.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6824B07F7</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA NEON PER AUTOBUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale><ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>602.31</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>602.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z72249F23F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA BOBINE CARTA</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02898940644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COLUCCINO OLINDO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Lubrichimica S.p.a.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale><ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>564.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-08-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>564.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD0249F217</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02898940644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COLUCCINO OLINDO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Lubrichimica S.p.a.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale><ragioneSociale>Lubrichimica S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>205.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-08-13</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>205.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1724783A2</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZI DI RETTIFICA PEZZI MOTORE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07990291002</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUD MOTORI S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07990291002</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD MOTORI S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1022.80</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1022.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6B2474303</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale><ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-08-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z972467A1C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FRUIZIONE SERVIZI IGIENICI C/O TERMINAL BUS NAPOLI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04942261001</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>METROPARK GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04942261001</codiceFiscale><ragioneSociale>METROPARK GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>983.65</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>983.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6A245FE35</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA GRUPPO UPS PER FUNICOLARE MONTEVERGINE</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02279420646</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ALBERTO TOMASETTA S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SICON S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>36200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-09-08</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RIPARAZIONE CAMBIO AUTOBUS V20</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>ANDREA ODIERNA INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-21</dataUltimazione>
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    <cig>Z16245F741</cig>
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    <oggetto>FORNITURA LUBRIFICANTI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>Lubrichimica S.p.a.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
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    <oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PEL LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
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    <oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PEL LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
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    <oggetto>RILEGATURA BENI AMMORTIZZABILI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>LEGATORIA PICARIELLO</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>32.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1B2448ECF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RIPARAZIONE SELLERIA BUS</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>MNFFBA77S05F839Q</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Manfrimare di Fabio Manfredi</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02322160645</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TAPPEZZERIA SIMON</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02563070644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TESSARREDO S.r.l.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>39202.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>21846.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z712436174</cig>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l.</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA PISTOLA EROGATORE GASOLIO DEPOSITO DI BENEVENTO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>05655980653</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>309.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-03</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>309.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <oggetto>RIPARAZIONE PARABREZZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <oggetto>BUSTE ADESIVE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>PUNTO CONTABILE</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>35.25</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>35.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PEL LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RACCORDERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00833460702</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PE.VI.CAR SNC</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00833460702</codiceFiscale><ragioneSociale>PE.VI.CAR SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>35.02</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>35.02</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>0000000000</cig>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>REVISIONE AUTOBUS</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PEL LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PEL LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <oggetto>RIPARAZIONE PARABREZZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GLASSTECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>7947685D21</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO GARE</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RCA PARCO ROTABILE AZIENDALE</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02046440646</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02046440646</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>794023.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>397011.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RIPARAZIONE PARABREZZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GLASSTECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale><ragioneSociale>GLASSTECHNOLOGY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>0000000000</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>BUSTE CON FORI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PUNTO CONTABILE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale><ragioneSociale>PUNTO CONTABILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>20.49</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>20.49</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>7937644F08</cig>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO GARE</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI AIR MOBILITA&#8217; S.R.L. Lotto1</oggetto>
    <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
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    <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI AIR MOBILITA&#8217; S.R.L. Lotto2</oggetto>
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    <oggetto>VALIGETTE PRONTO SOCCORSO</oggetto>
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    <oggetto>POUCHES A4</oggetto>
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    <oggetto>BUSTA NOTA SPESA</oggetto>
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    <oggetto>RIPARAZIONE PARABREZZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
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    <oggetto>TIMBRI</oggetto>
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    <importoAggiudicazione>70.42</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
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    <oggetto>SPESE PRA</oggetto>
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            <ragioneSociale>CIMEP SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>649.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
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    <cig>Z2E26AEF53</cig>
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    <oggetto>spianatura volani</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07990291002</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUD MOTORI S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07990291002</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD MOTORI S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>127.05</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
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    <cig>Z7D26A95D3</cig>
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    <oggetto>taratura manometri officina</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02090120649</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>F.I.M. SAS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02090120649</codiceFiscale><ragioneSociale>F.I.M. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TUBO FLEX RACCORDATO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02761860648</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TAURASI OLEODINAMICA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02761860648</codiceFiscale><ragioneSociale>TAURASI OLEODINAMICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>34.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>34.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>TONER STAMPANTI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PUNTO CONTABILE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale><ragioneSociale>PUNTO CONTABILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RIPARAZIONE PARABREZZA</oggetto>
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    <oggetto>RIPARAZIONE PARABREZZA</oggetto>
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            <ragioneSociale>GLASSTECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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    <oggetto>RUBRICA</oggetto>
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    <oggetto>HARD DISK</oggetto>
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    <oggetto>LAMPADA FLUORESCENTE</oggetto>
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    <oggetto>SOSTITUZIONE VETRI</oggetto>
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    <oggetto>TIMBRO</oggetto>
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    <oggetto>SPIANATURA TESTATA</oggetto>
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    <partecipanti><partecipante>
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    <oggetto>TELEFONO MULTIFUNZIONE</oggetto>
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    <oggetto>TELEFONO FISSO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>CODICE DELLA STRADA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>PUNTO CONTABILE</ragioneSociale>
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    <oggetto>RACCOGLITORE + PILE STILO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PUNTO CONTABILE</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>26.48</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>26.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <oggetto>RIPARAZIONE PARABREZZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GLASSTECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale><ragioneSociale>GLASSTECHNOLOGY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
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    <cig>ZAF26FCBFE</cig>
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    <oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Lubrichimica S.p.a.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale><ragioneSociale>Lubrichimica S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>205.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4F26FA173</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO FLUMERI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale><ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3860.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>0000000000</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RACCORDERIA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04169051218</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OLEOMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04169051218</codiceFiscale><ragioneSociale>OLEOMATICA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>52.08</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>52.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>0000000000</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>BOBINA FILO RAMATO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02650740646</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IRON GAS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02650740646</codiceFiscale><ragioneSociale>IRON GAS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2F26CA6D8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA CATENE DA NEVE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04168680652</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FASANO GOMME 2 SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04168680652</codiceFiscale><ragioneSociale>FASANO GOMME 2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1425.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE DI PITTURAZIONE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01331680627</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EDIL APPIA SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>23.36</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-01-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>23.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>FORNITURA TONER</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>382.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>CONVERGENZA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>FASANO GOMME 2 SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
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    <oggetto>CORRIERE ESPRESSO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>TRASPORTI ESPRESSI SRL</ragioneSociale>
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    <oggetto>FORNITURA DIVISA INVERNALE NUOVO AGENTE</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>397.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
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    <oggetto>manutenzione bus</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>CIMEP SRL</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
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    <cig>Z1226B3D14</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>fornitura fax</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>MBRNGL65A07A101A</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>378.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-19</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>fornitura e montaggio tendina ufficio contabilitC </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02563070644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TESSARREDO S.r.l.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02563070644</codiceFiscale><ragioneSociale>TESSARREDO S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>215.55</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>servizio spianatura testate motore</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07990291002</codiceFiscale>
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    <importoAggiudicazione>282.89</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
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    <oggetto>fornitura parabrezza autobus</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>PUCILLO &amp; C. S.R.L. AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00296390651</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCILLO &amp; C. S.R.L. AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4506.19</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>fornitura pneumatici ricostruiti</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00533350633</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>INDUSTRIAL TREAD SRL</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00533350633</codiceFiscale><ragioneSociale>INDUSTRIAL TREAD SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>08023031217</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SANTORO ECOLOGIA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-09</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z70269EF90</cig>
    <strutturaProponente>
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    <oggetto>Fornitura ricambi solaris</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>NGV BUS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>09032281009</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOLARIS ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02508920358</codiceFiscale><ragioneSociale>NGV BUS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>318.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione>
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    <oggetto>fornitura carta A4</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02632440646</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CARTIL S.r.l. Unipersonale</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632440646</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTIL S.r.l. Unipersonale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>612.50</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-08</dataUltimazione>
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    <cig>ZC0238DEC5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fornitura ricambi wabco, knorr, pirelli, continental e meritor</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01801740646</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECA RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801740646</codiceFiscale><ragioneSociale>TECA RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>39800.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione>
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    <oggetto>MATERIALE MAN</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07990291002</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUD MOTORI S.r.l.</ragioneSociale>
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    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07990291002</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD MOTORI S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
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    <dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>servizi di rettifica parti motore</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07990291002</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SUD MOTORI S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07990291002</codiceFiscale><ragioneSociale>SUD MOTORI S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>904.49</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-14</dataUltimazione>
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    <cig>ZBF2699129</cig>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>riparazione attrezzatura di officina</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02090120649</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>F.I.M. SAS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
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    <cig>Z472698E3B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>sviluppo App per gestione autoparco aziendale</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06068861009</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ASTRO-TEL S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>6950.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
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    <cig>Z4A2698E0F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fornitura gasolio da riscaldamento</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01881820649</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EUROIL S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>Q8 Quaser S.r.l. - Divisione Centro Sud</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>S.A.C.C.L.A. SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>2380.22</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
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    <strutturaProponente>
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    <oggetto>fornitura firewall</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>PGNMRA69L20I262A</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PROSERV di Pigniatiello Mario</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
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    <oggetto>PANNELLO IN ACCIAIO 100X100 SP.5</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>SIDERSAN SPA</ragioneSociale>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MATERIALE PER OFFICINA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>01331680627</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EDIL APPIA SRL</ragioneSociale>
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    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
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    <oggetto>fornitura pneumatici autobus</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00533350633</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>INDUSTRIAL TREAD SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>2577.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-04</dataInizio>
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    <oggetto>RACCORDERIA</oggetto>
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            <codiceFiscale>04169051218</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OLEOMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>12.95</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
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    <importoSommeLiquidate>12.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>VETRI TEMPERATI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00961340627</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EDIL VETRO SRL</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
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    <importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>GETTO OLIO</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04178820652</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CAPACCHIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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    <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-01-04</dataInizio>
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    <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB92691BD9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fornitura ricambi obliteratrici</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CENEL s.a.s.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale><ragioneSociale>CENEL s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z322691BBD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fornitura ricambi auto</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>STRGNE96A07A509S</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>E.M.A. RICAMBI AUTO di Eugenio Saturnino</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>STRGNE96A07A509S</codiceFiscale><ragioneSociale>E.M.A. RICAMBI AUTO di Eugenio Saturnino</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>367.24</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-05</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8C26A1E54</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>manutenzione carrozzeria bus</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00296390651</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PUCILLO &amp; C. S.R.L. AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00296390651</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCILLO &amp; C. S.R.L. AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0826A1E0C</cig>
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    <oggetto>fornitura manodopera specializzata per la manutenzione autobus</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02132120656</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CIMEP SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
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    <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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    <cig>Z6126A1D86</cig>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>servizio di assistenza degli apparati networking e manutenzione rete dati</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>PGNMRA69L20I262A</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PROSERV di Pigniatiello Mario</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PGNMRA69L20I262A</codiceFiscale><ragioneSociale>PROSERV di Pigniatiello Mario</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>16250.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>7587447F53</cig>
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    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO GARE</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE</oggetto>
    <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07249570636</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Generazione Vincente S.p.A.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>11629770154</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Gi Group S.p.A.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>06961760722</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Lavorint S.p.A.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>03965180650</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Lavoro.Doc S.p.A.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>12015820157</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Tempor S.p.A.</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>08681641000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>WinTime S.p.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06961760722</codiceFiscale><ragioneSociale>Lavorint S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2710684.90</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>743344.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>7585880236</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO GARE</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE A NORME UNI EN 590</oggetto>
    <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02048030601</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Natalizia Petroli S.p.A.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Q8 Quaser S.r.l. - Divisione Centro Sud</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale><ragioneSociale>Q8 Quaser S.r.l. - Divisione Centro Sud</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>6700000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZC5240BD05</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FORNITURA TUTE E SCARPE ANTINFORTUNISTICA</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale><ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4916.30</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-18</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>4916.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z112408F72</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOBUS</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03517820654</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EULOGIO E C. S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00296390651</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PUCILLO &amp; C. S.R.L. AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00296390651</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCILLO &amp; C. S.R.L. AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>39824.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAE24089B8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fornitura indicatori ottici per allineamento pneumatici</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>05952870631</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PNEUSERVICE 2000 SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05952870631</codiceFiscale><ragioneSociale>PNEUSERVICE 2000 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1103.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1103.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAD23FAECE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fornitura vetro Ayats</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Ci.Erre. A. s.a.s.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00296390651</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PUCILLO &amp; C. S.R.L. AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01874590027</codiceFiscale><ragioneSociale>Ci.Erre. A. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3324.78</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3324.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5823E8171</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>espletamento verifiche impianti elettrici e di protezione contro scariche atmosferiche</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03486670650</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SIDELMED SPA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03486670650</codiceFiscale><ragioneSociale>SIDELMED SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-06-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF723D2321</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fornitura braccioli autobus</oggetto>
    <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02031110360</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>A.T.S. Sistemi Automatici per i Trasporti S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante><partecipante>
            <codiceFiscale>00154180749</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RIZZATO RICAMBI BUS SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00154180749</codiceFiscale><ragioneSociale>RIZZATO RICAMBI BUS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1328.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1328.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZEA23A1136</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>RIPARAZIONE BUS V25</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02132120656</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CIMEP SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02132120656</codiceFiscale><ragioneSociale>CIMEP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2794.87</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2794.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8E239F288</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>manutenzione pompa olio bus</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02132120656</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CIMEP SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02132120656</codiceFiscale><ragioneSociale>CIMEP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>741.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-05-27</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>741.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF52382AEC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>servizio revisione aria compressa</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01801740646</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECA RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801740646</codiceFiscale><ragioneSociale>TECA RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>11661.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1E2381A27</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>servizio di manutenzione estintori</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00608950648</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.A.I. SNC DI BOY &amp; CHIAROLANZA S.N.C</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00608950648</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.I. SNC DI BOY &amp; CHIAROLANZA S.N.C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>621.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1623819F5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fornitura ricambi carrozzeria e materiale consumo di carrozzeria</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01331470037</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RICARBUS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01331470037</codiceFiscale><ragioneSociale>RICARBUS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>11465.19</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5A23819A8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fornitura ricambi Bosch</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale><ragioneSociale>RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>5590.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4E2380F8F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>servizio di revisione selleria</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>DGRNTN73D02A509X</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLE TENDE DI ANTONIO DE GIROLAMO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DGRNTN73D02A509X</codiceFiscale><ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLE TENDE DI ANTONIO DE GIROLAMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3236.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z172380F71</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Servizio di ricostruzione pneumatici</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00533350633</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>INDUSTRIAL TREAD SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00533350633</codiceFiscale><ragioneSociale>INDUSTRIAL TREAD SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>39131.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>38731.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4B2381989</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fornitura ricambi Ayats</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00296390651</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PUCILLO &amp; C. S.R.L. AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00296390651</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCILLO &amp; C. S.R.L. AUTOCARROZZERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>15311.62</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5323813D9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fornitura gas tecnici</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02650740646</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IRON GAS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02650740646</codiceFiscale><ragioneSociale>IRON GAS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>16267.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4423813BA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fornitura materiale di consumo</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>05989090583</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GEN-ART s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05989090583</codiceFiscale><ragioneSociale>GEN-ART s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2894.02</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA22381392</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fornitura ricambi per De Simon</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DE SIMON GROUP spa</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02442120305</codiceFiscale><ragioneSociale>DE SIMON GROUP spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>7411.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD8238136B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fornitura ricambi aria condizionata</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>SLVGPP63R23F839K</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SALVATI GIUSEPPE AUTOFFICINA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SLVGPP63R23F839K</codiceFiscale><ragioneSociale>SALVATI GIUSEPPE AUTOFFICINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>14643.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z782381018</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fornitura minuteria ed utensileria</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale><ragioneSociale>WURTH SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>18410.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB52380FDE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>manutenzione tachigrafi, revisioni autobus,test freni</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00610370645</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>O.R.V. DI D'AGOSTINO R. e R. SNC</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00610370645</codiceFiscale><ragioneSociale>O.R.V. DI D'AGOSTINO R. e R. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>4517.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD22382B4B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>servizio revisione tachigrafi bus ex Eav</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01487550624</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SANNIO TRUCK S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01487550624</codiceFiscale><ragioneSociale>SANNIO TRUCK S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE72382B12</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fornitura centraline aria condizionata</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04451660155</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>THERMOBUS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04451660155</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOBUS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>5986.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z752382ABD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fornitura ricambi esauriti</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01801740646</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECA RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801740646</codiceFiscale><ragioneSociale>TECA RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>20085.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z402382C24</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>riparazione e fornitura sistemi videocontrollo porte e retromarcia bus</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CENEL s.a.s.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale><ragioneSociale>CENEL s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z462382BCC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fornitura e stampa manifesti lutto</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02030220640</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRAPPONE TIPOGRAFIA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02030220640</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAPPONE TIPOGRAFIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0B2382B95</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>servizio lavanderia</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>FRINRT71S49A509W</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LAVANDERIA FIORE ANNARITA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRINRT71S49A509W</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVANDERIA FIORE ANNARITA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>387.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z192382B6F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fornitura prodotti per la verniciatura</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>MRTGRD52S60A489I</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>M.G. COLORI di Marturiello Gerarda</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRTGRD52S60A489I</codiceFiscale><ragioneSociale>M.G. COLORI di Marturiello Gerarda</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>5976.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3B237EE01</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>servizio manutenzione aria condizionata autobus</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02132120656</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CIMEP SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02132120656</codiceFiscale><ragioneSociale>CIMEP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>19950.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-10-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>23102.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAF237CE85</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Servizio di revisione pompe ed iniettori</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03127540650</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LU.CAR. SnC di La Rocca Ludovico &amp; C.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03127540650</codiceFiscale><ragioneSociale>LU.CAR. SnC di La Rocca Ludovico &amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>14692.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7F237CE54</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fornitura prodotti chimici e di facile consumo per officina</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00203530217</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BERNER S.p.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00203530217</codiceFiscale><ragioneSociale>BERNER S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>12157.19</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7E237CE07</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fornitura ricambi Beulas</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03195140540</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BEULAS RICAMBI S.r.l. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03195140540</codiceFiscale><ragioneSociale>BEULAS RICAMBI S.r.l. UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>21897.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB4237CDE8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fornitura batterie</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04178820652</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CAPACCHIONE S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04178820652</codiceFiscale><ragioneSociale>CAPACCHIONE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-11-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>15570.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z96237CDAA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>servizio di riparazione radiatori</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>MSTSRG73R08L259P</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CENTRO RADIATORI DI SERGIO MASTELLONI</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSTSRG73R08L259P</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO RADIATORI DI SERGIO MASTELLONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>34255.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>24071.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8423DE69F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>assistenza e manutenzione hardware</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale><ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3208.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2807.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3E23CC234</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp><denominazione>AIR MOBILITA\\\\\\\\\\\\\\\' S.r.l. - UFFICIO ACQUISTI</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>servizio di analisi gasolio autotrazione</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97425580152</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>INNOVHUB-SSI S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97425580152</codiceFiscale><ragioneSociale>INNOVHUB-SSI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3804.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-05-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2219.00</importoSommeLiquidate></lotto></data>
    </legge190:pubblicazione>