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	<metadata>
		<titolo>GARE E CONTRATTI 2020</titolo>
		<abstract>AIR MOBILITA' S.r.l.</abstract>
		<dataPubblicazioneDataset>2021-01-28</dataPubblicazioneDataset>
		<entePubblicatore>AIR MOBILITA' S.r.l.</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-12-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
		<urlFile>https://airmobilita.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/anac/Pubblicazione_bandi_AIRMOBILITA_2020.xml</urlFile>
		<licenza>IODL 2.0</licenza>
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			<cig>Z6B2C92B88</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE-ASSISTENZA-CONSULENZA PER ATTIVITA' MYCICERO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MYCICERO SRL</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02770200422</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYCICERO SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>8260.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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			<cig>Z672C92B6F</cig>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI EMISSIONE E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PLUSERVICE SRL</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLUSERVICE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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			<cig>Z412C49174</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI NETWORKING E MANUTENZIONE RETI DI DATI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PROSERV DI PIGNATIELLO MARIO</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>05147911217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSERV DI PIGNATIELLO MARIO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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			<cig>Z452C4918D</cig>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>4812.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>RINNOVO CERTIFICAZIONE ISO 9001 E 13816</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ISTITUTO GIORDANO SPA</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00549540409</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISTITUTO GIORDANO SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3380.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-14</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>S.A.C.C.L.A. SRL</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3185.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>RICAMBI FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>IRA SRL</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01595200625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>42.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-03</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA COMUNICAZIONI INTERNE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>26.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA RACCOGLITORI D8</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>21.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA LUBRIFICANTI</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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			<oggetto>RINNOVO FORNITURA LICENZA  TIS- WEB </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>05203240964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Continental Automotive Trading Itala srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05203240964</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Continental Automotive Trading Itala srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>8424.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-11-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>INSTALLAZIONE SCALDINO A GAS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02575230640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TERMOSUD IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02575230640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TERMOSUD IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-11</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>OFFICINE DE LUCA S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02268030646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE DE LUCA S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>37.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>37.00</importoSommeLiquidate>
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			<oggetto>SOSTITUZIONE SCALDABAGNO ELETTRICO UFF. BN</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>NEW SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01300650627</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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			<oggetto>FORNITURA TONER SAMSUNG ML-D3050B/ELS COMPATIBILE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>LC GROUP S.r.l</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02977850649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LC GROUP S.r.l</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>31.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>31.97</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>RIPARAZIONE PARABREZZA AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE62B95326</cig>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>SOSTITUZIONE SBARRA INGRESSO DEPOSITO PIANODARDINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01815570641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2501.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-26</dataUltimazione>
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			<cig>ZB02B9534D</cig>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA RICAMBI OBLITERATRICI</oggetto>
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					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3C2B95E32</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TUTE E SCARPE  FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZC22B96FAF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTIVAZIONE PEC AZIENDALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>Z202B97701</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ARREDI D'UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1517.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA RACCOGLITORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>23.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>23.60</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO IDRAULICO PRESSO FLUMERI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02575230640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TERMOSUD IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02575230640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TERMOSUD IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>169.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>169.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZDF2B9DE73</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REALIZZAZZIONE E GESTIONE PORTALE INTERNET</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TONER TK-7225</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>122.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>122.30</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZB62BB8C9C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TONER</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>
M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1696.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z412BB9837</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE KYOCERA UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZEC2BBF368</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DISCHI TACHIGRAFICI</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01801740646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECA RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02984300646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.R.V. D'AGOSTINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01801740646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECA RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA UPS LEGRAND LG-310180</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02977850649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LC GROUP S.r.l</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02977850649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LC GROUP S.r.l</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>273.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>273.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268030646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE DE LUCA S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02268030646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE DE LUCA S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>37.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>37.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CRONOTACHIGRAFO REVISIONATO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268030646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE DE LUCA S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02268030646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE DE LUCA S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAA2BC9701</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MULTIFUNZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z422BC9768</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALIDATRICI REVISIONATE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3B2BCBAC7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ASTA METRICA PER SERBATOIO GASOLIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05655980653</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05655980653</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE LAVABO OFFICINA BN</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01300650627</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01300650627</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBC2C87E40</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NUOVO TERMINAL BUS (AV)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05552100652</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCOM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05552100652</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCOM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5965.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0F2BDC55F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02012660565</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Si.Ste Impianti S.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02012660565</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Si.Ste Impianti S.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z402BE24F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MULTILICENZA SOFTWARE</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZE32BE24C0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO E AREA PIAZZALE DEPOSITO PIANODARDINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01951900644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.BI.EM. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01951900644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.BI.EM. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD62BEDF75</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TORTORA VITTORIO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TORTORA VITTORIO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7F2BF6CBA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CARTA A4</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>599.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z692BFB055</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALIDATRICI REVISIONATE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4F2BFB9FE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TONER</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3816.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z332BFBA4A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE CALDAIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>335.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCC2BFC427</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MONOBLOCCO CON WC</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01420150631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.A.M.E. S.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01420150631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.A.M.E. S.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MATERIALE RICAMBI FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BERNER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BERNER SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>72.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>72.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANIFESTI LUTTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02866890649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SF SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02866890649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SF SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREREVISIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268030646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE DE LUCA S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02268030646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE DE LUCA S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA72BF36CC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO FLUMERI</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Q8 QUASER s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01881820649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EUROIL S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01286311210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.A.C.C.L.A. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Q8 QUASER s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2961.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>97.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>97.36</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3E2C8913C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' TRASMISSIVA PER ACCESSO AD INTERNET</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>CONSULSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02757950643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSULSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2868.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TONE SAMSUNG K325NR</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01306700624</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBERARS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01306700624</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBERARS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9A2C8D52C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTROLLO MAGNETOINDUTTIVO FUNE TRAENTE FUNICOLARE DI MONTEVERGINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01849670698</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRODIGI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01849670698</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRODIGI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA POUCHES A4</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PREREVISIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268030646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE DE LUCA S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02268030646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OFFICINE DE LUCA S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z602C32927</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01815570641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01815570641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5631.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE PARABREZZA AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z692C41007</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ESPLETAMENTO ESAMI DI LABORATORIO E VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE PER OPERATORI DI ESERCIZIO</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01528710641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA DIAGNOSTICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00555190644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANALISI S.A.T.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03569560638</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LABORATORIO GUARINO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01528710641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FUTURA DIAGNOSTICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>15500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>112.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>112.95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5D2C8A55B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUTOBUS E UFFICI PER EMERGENZA CORONAVIRUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00537660649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIDAP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00537660649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIDAP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14860.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAA2C49152</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ANALISI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05121060965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INNOVHUB-SSI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05121060965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INNOVHUB-SSI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3180.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA RACCOGLITORI D5</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>31.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>31.40</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2C2C4EDD7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER EMERGENZA CORONAVIRUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1890.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MAT. DI CANCELLERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>59.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STAMPA MANIFESTI DI LUTTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02952610646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI ARIANO SOC. COOP.A R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA RICAMBI FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>04169051218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OLEOMATICA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>49.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-06</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GUANTI IN LATTICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39.51</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>Z722C62DB6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA LUBRIFICANTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9285.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2C2C62F6F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>IRA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01595200625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IRA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9.38</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RILEGATURE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4.10</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZB32C67237</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE SOLLEVATORE DEPOSITO FLUMERI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02090120649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.I.M. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02090120649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.I.M. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZF52C68ADE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MODULISTICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z412C68D56</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SOFTWARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6F2C691E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALIDATRICI REVISIONATE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z132C6B0FB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02090120649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.I.M. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02090120649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.I.M. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ROTOLONI DI CARTA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA72C73DDC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER EMERGENZA CORONAVIRUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>417.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE92C78A7A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO PRESSODEPOSITO DI FLUMERI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01338851007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARGO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01338851007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARGO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z692C773BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MASCHERINE COTONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04118900655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPECE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04118900655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAPECE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC92C84DCA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02221340645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMNIA SERVICE ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02221340645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OMNIA SERVICE ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z052C84DE8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2285.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZE72C84E08</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02090120649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.I.M. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02090120649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.I.M. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA BATTERIE PER COLONNE MOBILI</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CIMEP SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03075940175</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PESCI ATTREZZATURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>02132120656</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIMEP SRL</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-27</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE VENTOLE ASPIRAZIONE FUMI PRESSO DEPOSITO DI AIROLA (BN)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01815570641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01815570641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4115.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MULTIFUNZIONE KYOCERA PER UFFICIO MOVIMENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-06</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURE MASCHERINE FFP2</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08849920965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWS SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08849920965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SWS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-03</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU TRASPARENZA E PRIVACY NELLE SOCIETA' PUBBLICHE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WOLTERS KLUNER ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WOLTERS KLUNER ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA NOTEBOOK</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>658.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-01</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA RACCOGLITORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>7.38</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE92C971C5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRELIEVO E ANALISI TAMPONI SU AUTOBUS SANIFICATI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO ECOTECH</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02877560645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO ECOTECH</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA NASTRO + CORRETTORE OLIVETTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>9.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9.84</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZC92CA3FDE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SCARPONCINI ANTISCIVOLO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SMART WORKING</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>62.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>62.69</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SEDIE UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>403.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>403.45</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>172.79</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>172.79</importoSommeLiquidate>
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			<cig>827392206F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA N 3 AUTOBUS INTERURBANI</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07580320013</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IVECO SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07580320013</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IVECO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>164700.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8322837E5A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06961760722</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Lavorint SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06961760722</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Lavorint SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2289000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVERTECNICA A. s.r.l.s.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVERTECNICA A. s.r.l.s.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>89.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>89.35</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA BUSTE TRASPARENTI CON FORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>63.99</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>63.99</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SEDIE UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>602.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>602.86</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POMPA 15 LT</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02165850641</codiceFiscale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02165850641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZANCHI FORESTA E GIARDINO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>81.96</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2020-05-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-05</dataUltimazione>
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			<oggetto>IPOCLORITO DI SODIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<tempiCompletamento>
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				<dataUltimazione>2020-05-08</dataUltimazione>
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					<codiceFiscale>03022440642</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DENISI CAFFE'</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-10</dataUltimazione>
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			<oggetto>MATERIALE PER SMART WORKING</oggetto>
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					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>202.76</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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				<dataUltimazione>2020-05-12</dataUltimazione>
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			<oggetto>FORNITURA MATERIALE FUNICOLARE</oggetto>
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					<codiceFiscale>02093400238</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BERNER SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>93.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-12</dataUltimazione>
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			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
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					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
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			<oggetto>FORNITURA POMPA A SPALLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02701020642</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERUS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-15</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>270.49</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA TONER BROTHER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01249500339</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEC-OFFICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01249500339</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEC-OFFICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TONER HP</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01306700624</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBERARS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01306700624</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBERARS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>IPOCLORITO DI SODIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03702100656</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIERRECHIMICA SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03702100656</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIERRECHIMICA SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>21.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>21.25</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE COVID</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>58.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>58.24</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
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			<oggetto>FORNITURA DISPENCER GEL MANI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>01654720646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>URCIUOLI SRL</ragioneSociale>
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				<dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-05</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DISPNCER GEL MANI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01654720646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>URCIUOLI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01654720646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>URCIUOLI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-05</dataUltimazione>
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			<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
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					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>89.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-11</dataUltimazione>
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			<oggetto>FORNITURA DISPENCER GEL MANI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01654720646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>URCIUOLI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>01654720646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>URCIUOLI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>45.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
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			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA</oggetto>
			<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti />
			<aggiudicatari />
			<importoAggiudicazione>172340.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-06-16</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>27.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-15</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA HARD DISK</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02977850649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LC GROUP S.r.l</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02977850649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LC GROUP S.r.l</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>42.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>42.62</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA CONTATORI SALA MACCHINE FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.p.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
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			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti />
			<aggiudicatari />
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-03</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>838481041A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO COPERTUTA ASSICURATIVA PARCO ROTABILE</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALI ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALI ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>850000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.p.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.p.A. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>121.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>121.69</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TELEFONO FISSO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02543710640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DITAL HOUSE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02543710640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DITAL HOUSE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19.98</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02374670657</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VE.M.EL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02374670657</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VE.M.EL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>126.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-08-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>126.50</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DISPENCER GEL MANI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-08-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RILEGATURE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02197850643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGATORIA PICARIELLO DI DI MICCO FELICIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02197850643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGATORIA PICARIELLO DI DI MICCO FELICIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>36.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE DEP. AIROLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640080626</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRAMENTI DI BOVE LUIGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01640080626</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRAMENTI DI BOVE LUIGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CAFFE'</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03022440642</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DENISI CAFFE'</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03022440642</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DENISI CAFFE'</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA POUCHES A4</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-09-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA POUCHES A4 + CARTUCCIA HP</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>148.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>148.02</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-09-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z522BB94F4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CANCELLERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>503.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CUSCINETTO RICAMBIO IMPIANTO FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04400150613</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CUSCINETTI E TRASMISSIONI S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04400150613</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CUSCINETTI E TRASMISSIONI S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>396.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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					<codiceFiscale>01667570616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA VELOCE DI CASTORIO ANTONIO E C. SNC</ragioneSociale>
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			<oggetto>RIPARAZIONE PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<oggetto>RIPARAZIONE PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
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			<oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
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					<codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TORTORA VITTORIO S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2020-11-01</dataInizio>
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			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TACHIGRAFI - REVISIONI E TEST FRENI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>C.R.V. D'AGOSTINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02984300646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.R.V. D'AGOSTINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
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			<cig>Z0F2F3A5A0</cig>
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			<oggetto>FORNITURA LUBRIFICANTI</oggetto>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZEF2F3A72C</cig>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TICKETERMICI PER SISTEMA GESTIONE PARCHEGGIO FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Si.Ste Impianti S.n.c.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02012660565</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Si.Ste Impianti S.n.c.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z062F40349</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE COMPRESSORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02556820658</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE BARTOLOMEO</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02556820658</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE BARTOLOMEO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z932F48E47</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA MISURATORE DI PORTATA ACQUE DEPOSITO DI FLUMERI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02188460642</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SYSTEM  IMPIANTI DI FRUNCILLO GAETANO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02765340647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NI.MAR.  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02188460642</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SYSTEM  IMPIANTI DI FRUNCILLO GAETANO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3350.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z762F6D2BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ESECUZIONE TEST MOLECOLARI COVID 19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03569560638</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ANALISI MEDICHE A. GUARINO SRLU</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03569560638</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ANALISI MEDICHE A. GUARINO SRLU</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1784.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZAE2D36BAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z472EC9FD5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TEST RAPIDI COVID 19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02511180644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA DEL TRICOLLE SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02511180644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA DEL TRICOLLE SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB52E9BEC1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SOLUZIONI DISINFETTANTI</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01686770627</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DISTILLATI ITALIANI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7350.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-10-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8F2E881A0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01442050678</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BM. ESIGENZE FUTURE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01721040440</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALFAMED SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04774600482</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOPIU' SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10926691006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUROGENE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BENEFIS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09505370966</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIOH FILTRAZIONE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02492280306</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CLEAN ENERGY SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07485491216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CLEANECO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
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					<ragioneSociale>DATAGRAF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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			<oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE TEXPACK</oggetto>
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					<codiceFiscale>02090120649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.I.M. SAS</ragioneSociale>
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			<oggetto>ABBONAMENTO SOFTWARE "IL PROCESSO TELEMATICO"</oggetto>
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					<codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
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			<oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA</oggetto>
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					<codiceFiscale>03486670650</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIDELMED SPA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00242610640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ALCAGAS SRL</ragioneSociale>
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			<oggetto>SANIFICAZIONE AUTOBUS E UFFICI AZIENDALI</oggetto>
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					<codiceFiscale>00537660649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIDAP SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>11600.00</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2020-04-13</dataInizio>
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			<oggetto>SOSTITUZIONE EROGATORE ANTINCENDIO AUTOBUS</oggetto>
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					<codiceFiscale>00182420646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SORRENTINO ANTONIO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>921.45</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
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			<oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON</oggetto>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>2613.48</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
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			<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE FISSE</oggetto>
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					<codiceFiscale>02765340647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NI.MAR.  SRL</ragioneSociale>
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			<oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE UFFICIO LEGALE</oggetto>
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					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
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			<oggetto>FORNITURA PARAFIATO IN PLEXIGLASS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1598.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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				<dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SCARPONCINO ANTISCIVOLO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
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			<oggetto>FORNITURA TONER</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1383.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CANONE TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE MONTASCALE E ASCENSORE PRESSO FUNICOLARE DI MONTEVERGINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02296050640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STARLIFT 2003 S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02296050640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STARLIFT 2003 S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>3060.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-06</dataUltimazione>
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			<strutturaProponente>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MODULISTICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
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			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
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			<cig>ZA02DBD5EA</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
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			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>695.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-28</dataUltimazione>
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			<cig>Z242DB9328</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-23</dataUltimazione>
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			<cig>ZCC2DB75EC</cig>
			<strutturaProponente>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CANCELLERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1031.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZB22DB75C7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z922DAB7C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ELETTROPOMPA PER IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>A.R.A.  SAS di ARGENZIANO CARMINE &amp; C</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA MAURIELLO SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01578790642</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IDRAULICA GIORDANO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00524350642</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.R.A.  SAS di ARGENZIANO CARMINE &amp; C</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>802.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3D2DA264C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DISINFETTANTE AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZD92D9FEF7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PRELIEVO E ANALISI ACQUE DI SCARICO CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE ANALITICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02877560645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO ECOTECH</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02877560645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO ECOTECH</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1352.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6F2D962EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA SOFTWARE E-TEMIS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06068501219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRECENTO SOFTWARE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06068501219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRECENTO SOFTWARE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z722CAE1BA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA FIREWALL E RINNOVO LICENZE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05147911217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSERV DI PIGNATIELLO MARIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05147911217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSERV DI PIGNATIELLO MARIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4640.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z932CB266E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER EMERGENZA CORONAVIRUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7685.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-21</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7A2CB268E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SANIFICAZIONE AUTOBUS E UFFICI PIANODARDINE - APRILE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>CIDAP SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00537660649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIDAP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5360.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-08</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTREZZATURE SANITARIE DA DONARE ALLE  A.O. S. GIUSEPPE MOSCATI DI AV E S. PIO DI BN</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05562370659</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARPAIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05562370659</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARPAIA S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19877.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>Z1B2CBAFB5</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSISTENZA E FORNITURA IN USO DI SOFTWARE PER OTTIMIZZAZIONE GESTIONE TURNI GUIDA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01319860464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.I.O.R. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01319860464</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.I.O.R. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19700.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA BUSTE AUTOADESIVE CON LOGO AZIENDALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>505.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA IN PIANTONAMENTO FISSO - PERIODO DAL 01-10-2019 AL 31-03-2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01338851007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARGO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01338851007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARGO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01338851007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARGO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39850.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z152CE45DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZAD2CE5B3A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TONER</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2833.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z502CE637F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CANCELLERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>990.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZBC2CE6818</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA STAMPATI EMERGENZA COVID 19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6201.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3F2CE8527</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04965570635</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIERVOPLASTdi LUCIANO SIERVO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04965570635</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIERVOPLASTdi LUCIANO SIERVO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>1899-05-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZB82CECB06</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO DI GIARDINAGGIO DEPOSITO DI PIANODARDINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01213850868</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MULTISERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01213850868</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MULTISERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>839.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZD72CED45C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VISIERE PER EMERGENZA COVID 19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01517221212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIRRENIA PLAST S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01517221212</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIRRENIA PLAST S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z102CEF9E8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03486670650</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIDELMED SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03486670650</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIDELMED SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z452CF994D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TUTA E SCARPE ANTISCIVOLO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>59.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZEB2CFFDEE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNIYURA TONER</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1667.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z692D00121</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO EROGAZIONE GASOLIO AIROLA (BN)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05655980653</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05655980653</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-03-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z002D00339</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MULTIFUNZIONE KYOCERA PER DEPOSITO DI FLUMERI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z9B2D005C8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO INGRESSO DEPOSITO DI PIANODARDINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01815570641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01815570641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1192.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7C2D0100E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ESPOSITORI/ALLESTIMENTO ED ADESIVI INFORMATIVI PER EMERGENZA COVID 19</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>11237.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-23</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD22D01596</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PC + N. 2 MONITOR PER UFFICIO TECNICO COMMERCIALE</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1896.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
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			<cig>ZE22D081D4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE PORTALE DI LAVAGGIO AUTOBUS - TORRETTE DI MERCOGLIANO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05813830659</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ST&amp;A TCA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05813830659</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ST&amp;A TCA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>544.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VERIFICHE FUNZIONAMENTO IMPIANTO FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03238380962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NIDEC ASI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03238380962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NIDEC ASI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-11</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA HARDWARE</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>897.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione>
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			<cig>Z8A2D3BE23</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA HARDWARE PER RIPRISTINO RETE DATI GASOLIO FLUMERI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>PROSERV DI PIGNATIELLO MARIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05147911217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSERV DI PIGNATIELLO MARIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
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			<cig>Z032D3C0F8</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA HARDWARE PER BACKUP DATI PROTOCOLLO AZIENDALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>833.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
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			<cig>Z482D50288</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORE DEPOSITO BENEVENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>05813830659</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ST&amp;A TCA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05813830659</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ST&amp;A TCA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>314.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-20</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z542D62024</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI PER OBLITERATRICI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z542D64D3E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZBA2D74F25</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SCHEDE E ANTENNE PER OBLITERATRICI CONTACTLESS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2122.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA52D7EC3E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORE DEPOSITO PIANODARDINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02090120649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.I.M. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02090120649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.I.M. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z522D7EC6C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA FILTRI EROGATORE GASOLIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05655980653</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05655980653</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDD2D815CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>319.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z902D82169</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ARREDI UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2663.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE42D8C53D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE COMPRESSORE DEPOSITO PIANODARDINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02090120649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.I.M. SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02090120649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.I.M. SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>564.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z362D8C567</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALIDATRICI REVISIONATE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z892D8D5E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDINE AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01804250643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAVANDERIA "FIORE ANNARITA"</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01804250643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAVANDERIA "FIORE ANNARITA"</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>134.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
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			<oggetto>MATERIALE SANITARIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>FARMACIA DEL TRICOLLE SAS</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02511180644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA DEL TRICOLLE SAS</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>349.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
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			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>MATERIALE SANITARIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>FARMACIA DEL TRICOLLE SAS</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02511180644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA DEL TRICOLLE SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>145.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RACCOGLITORI D.8</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>11.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>11.22</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO GUIDA AL LAVORO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>327.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
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			<oggetto>RICAMBI PER OFFICINA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>OLEOMATICA SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04169051218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OLEOMATICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>RICAMBI PER OFFICINA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04169051218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OLEOMATICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04169051218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>OLEOMATICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>146.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>146.54</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE BAGNI DEP AIROLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01667570616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA VELOCE DI CASTORIO ANTONIO E C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01667570616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA VELOCE DI CASTORIO ANTONIO E C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TONER HP</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01306700624</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBERARS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01306700624</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBERARS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE CANCELLO BENEVENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640080626</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRAMENTI DI BOVE LUIGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01640080626</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRAMENTI DI BOVE LUIGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ELETTRICA DEP. AIROLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01102820626</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TERMOCRISCI S.U.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01102820626</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TERMOCRISCI S.U.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z4E2F7891D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA TELO IN PVC PRESSO IMPIANTO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE PIANODARDINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05552100652</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCOM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02728550647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LITOPRINT SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02765340647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NI.MAR.  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05552100652</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCOM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3470.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z602F79DA7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI ANALISI AMBIENTALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02877560645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO ECOTECH</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02877560645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO ECOTECH</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1716.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF72FABD3C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE SCANNER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z392FABD02</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE PORTONE SEZIONALE DEPOSITO DI FLUMERI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02750270643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRARO GROUP SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02750270643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FERRARO GROUP SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>805.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z092FD11EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>VALUTAZIONE RISCHIO ATEX DEPOSITO PIANODARDINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01791770710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CALABRESE ING. RAFFAELE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01791770710</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CALABRESE ING. RAFFAELE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3C2FE0323</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ARREDI UFFICIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02853350649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTER SOLUTION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>792.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA NAS E HARD DISK PER SERVER AZIENDALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>4223.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-04</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>REGISTRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>43.19</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
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			<oggetto>AGENDA UDIENZA</oggetto>
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					<codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
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			<oggetto>RIPARAZIONE PARABREZZA</oggetto>
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					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
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			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>146.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
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			<oggetto>REGISTRO CARICO E SCARICO</oggetto>
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					<codiceFiscale>00533260642</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CAMERA DI COMMERCIO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE DI PIANODARDINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>COSMOPOL SPA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ARGO SRL</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01764680649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSMOPOL SPA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1375.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA62FF3FF7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE DI BENEVENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02269520645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIZIOTTO NOTTURNO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01338851007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ARGO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01764680649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSMOPOL SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02269520645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIZIOTTO NOTTURNO SRL</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-01</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z522FFC633</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE FARI LED PRESSO SEDI DI TORRETTE DI MERCOGLIANO E PIANODARDINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01815570641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z4F2F9291A</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO FLUMERI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01286311210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.A.C.C.L.A. SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01286311210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.A.C.C.L.A. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2230.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-05</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZDE2FA2F31</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>07822280728</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIORA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>928.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1A2FA2F4F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CANCELLERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>647.80</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z222FABCB1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01213850868</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MULTISERVICE</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
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</legge190:pubblicazione>