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	<metadata>
		<titolo>GARE E CONTRATTI 2021</titolo>
		<abstract>AIR MOBILITA' S.r.l.</abstract>
		<dataPubblicazioneDataset>2022-01-31</dataPubblicazioneDataset>
		<entePubblicatore>AIR MOBILITA' S.r.l.</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-12-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
		<urlFile>https://airmobilita.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/anac/Pubblicazione_bandi_AIRMOBILITA_2021.xml</urlFile>
		<licenza>IODL 2.0</licenza>
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		<lotto>
			<cig>8594316DE9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOTTO 1  ZONA AVELLINO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA  3 DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/20FINALIZZATA ALLA  CONCLUSIONE  DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNO O PIÙ OPE</oggetto>
			<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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			<aggiudicatari />
			<importoAggiudicazione>125765.64</importoAggiudicazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOTTO 2 - ZONA GROTTAMINARDA/ARIANO IRPINO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 3 DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/20FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, </oggetto>
			<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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			<importoAggiudicazione>90090.00</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>LOTTO 3 ZONA MONTELLA/SANT'ANGELO DEI LOMBARDI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 3 DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/20FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUAD</oggetto>
			<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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			<importoAggiudicazione>56479.50</importoAggiudicazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>LOTTO 4 ZONA SANT'AGATA DEI GOTI/MONTESARCHIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 3 DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/20FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADR</oggetto>
			<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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			<importoAggiudicazione>138387.48</importoAggiudicazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>LOTTO 5 ZONA CERRETO SANNITA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 3 DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/20FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UNO O PIÙ </oggetto>
			<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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			<importoAggiudicazione>17325.00</importoAggiudicazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>TONER + RACCOGLITORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>120.34</importoAggiudicazione>
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				<dataUltimazione>2021-01-08</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA CARTELLI PER SEGNALETICA DI SICUREZZA</oggetto>
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					<ragioneSociale>DI GIACOMO S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PROCOM SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>889.20</importoAggiudicazione>
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				<dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01667570616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA VELOCE DI CASTORIO ANTONIO E C. SNC</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
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			<oggetto>TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>BLOCCHETTI PER COMUNICAZIONI INTERNE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>32.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-12</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>PROROGA LOCAZIONE DI AUTOBUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CONTE DI GRANDE MARIA </ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CONTE DI GRANDE MARIA </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>4984.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>CAFFE IN CIALDE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ROSA BOLINO</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02944140645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSA BOLINO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>16.39</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZF6302CBDF</cig>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01286311210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.A.C.C.L.A. SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>Q8 QUASER s.r.l.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01286311210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.A.C.C.L.A. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2320.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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			<oggetto>MATERIALE ELETTRICO FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>VE.M.EL SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02374670657</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VE.M.EL SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>168.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>168.69</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>TONER PER FAX</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>RIPARAZIONE PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA23052CA7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA BOX MONOBLOCCO DA ADIBIRE A SALA AUTISTI PRESSO CAPOLINEA AVELLINO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>S.A.M.E. S.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>EDILSIDER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01420150631</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.A.M.E. S.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZB430C4082</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTIVAZIONE CANALE DI PAGAMENTO PAGOPA NELLA PIATTAFORMA MY CICERO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>MYCICERO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02770200422</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYCICERO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00230640138</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILSIDER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00230640138</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILSIDER SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>CARTELLE DOCUMENTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8545404277</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN LOCAZIONE AD AIR MOBILITA'</oggetto>
			<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<ragioneSociale>2M Appalti Generali</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>De Angelis Costruzioni </ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
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					<codiceFiscale>02765340647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Nimar Srl</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02587810645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>2M Appalti Generali</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>91410.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-07</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DEGHIACCIANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>WUERTH S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>21.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LEGATURE VOLUMI ATTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>LEGATORIA PICARIELLO DI DI MICCO FELICIA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02197850643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGATORIA PICARIELLO DI DI MICCO FELICIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD33292D85</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TONER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02853350649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTER SOLUTION SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3166.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CAFFE IN CIALDE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02944140645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSA BOLINO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02944140645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSA BOLINO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>16.39</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DEGHIACCIANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WUERTH S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>130.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>130.32</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z4530BBF90</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SEDE DI AIROLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01667570616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA VELOCE DI CASTORIO ANTONIO E C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01667570616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA VELOCE DI CASTORIO ANTONIO E C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>463.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04400150613</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CUSCINETTI E TRASMISSIONI S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04400150613</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CUSCINETTI E TRASMISSIONI S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>277.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>277.20</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8030B5BC5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE - PARCO PC E SERVER -</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1203.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF530B5BEE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI APPARATI NETWORKING E MANUTENZIONE RETI DATI E AZIENDALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05147911217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSERV DI PIGNATIELLO MARIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05147911217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSERV DI PIGNATIELLO MARIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA DEPOSITO AIROLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01667570616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA VELOCE DI CASTORIO ANTONIO E C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01667570616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA VELOCE DI CASTORIO ANTONIO E C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ELETTROPOMPA + RACCORDI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02165850641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZANCHI FORESTA E GIARDINO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02165850641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZANCHI FORESTA E GIARDINO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>115.57</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>115.57</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00524350642</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.R.A.  SAS di ARGENZIANO CARMINE &amp; C</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00524350642</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.R.A.  SAS di ARGENZIANO CARMINE &amp; C</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>241.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>241.58</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8585941EA4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI LUBRIFICANTI LIQUIDI REFRIGERANTI ED ADDITIVI PER GLI AUTOBUS AZIENDALI</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07822280728</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIORA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00852440940</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CMA di Scarselli Cosimo</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07137360728</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>De Chirico Francesco</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>190701.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>HARD DISK</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>RUBRICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>14.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione>
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			<cig>Z4330C0F6C</cig>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SEDE DI PIANODARDINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TORTORA VITTORIO S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TORTORA VITTORIO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1573.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MULTISERVICE</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01213850868</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MULTISERVICE</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE AI SISTEMI APPLICATIVI GESTIONALI AZIENDALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>PLUSERVICE SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLUSERVICE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>46440.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RACCOGLITORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>32.72</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>32.72</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STIPULA ASSICURAZIONE PER A.U.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>ASSITECA S.P.A. </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSITECA S.P.A. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>446.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-02-13</dataUltimazione>
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			<strutturaProponente>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA N. 15 VALIDATRICI REVISIONATE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9940.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5430D52A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE - ASSISTENZA - CONSULENZA PER ATTIVITA' MY CYCERO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02770200422</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYCICERO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02770200422</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MYCICERO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8260.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TONER HP</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>102.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>102.50</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO DEPOSITO AIROLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640080626</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRAMENTI DI BOVE LUIGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01640080626</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRAMENTI DI BOVE LUIGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z4130D9326</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORE BOX SALA AUTISTI - PIAZZALE DEGLI IRPINI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z9530D933D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ESTINTORE CARRELLATO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00608950648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.A.I. di BOY E CHIAROLANZA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00608950648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.A.I. di BOY E CHIAROLANZA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.60</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7E30DC7DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' TRASMISSIVA PER ACCESSO AD INTERNET SEDE DI BENEVENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02757950643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSULSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02757950643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CONSULSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2868.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-03-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA330DC904</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE - ASSISTENZA - E/O CONSULENZA PIATTAFORMA E-TEMIS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06068501219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRECENTO SOFTWARE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06068501219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TRECENTO SOFTWARE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>22500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
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					<ragioneSociale>ROSA BOLINO</ragioneSociale>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO SU ANTIRICICLAGGIO E LEGGE ANTICORRUZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WOLTERS KLUNER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
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			<oggetto>INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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			<oggetto>RACCOGLITORI C/BOTTONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			<oggetto>PULIZIA POZZETTI DEPOSITO FLUMERI</oggetto>
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					<codiceFiscale>02558270647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IRPINIA SERVIZI GROUP S.R.L</ragioneSociale>
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			<oggetto>RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE PRESSO SEDE DI BENEVENTO</oggetto>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
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			<oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO FLUMERI</oggetto>
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					<codiceFiscale>01286311210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.A.C.C.L.A. SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>2470.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
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			<cig>Z623062908</cig>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI DELLE DIVERSE SEDI AZIENDALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01815570641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01815570641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-03-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z00306BB2E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA FUNE TRAENTE E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI DELLE VETTURE E DELLA LINEA DELL'IMPIANTO FUNICOLARE DI MONTEVERGINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01849670698</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRODIGI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>31500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
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			<cig>Z2D306BB8B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA OLIO PER RIDUTTORE ARGANO FUNICOLARE DI MONTEVERGINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00123790214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEITNER SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2395.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE530761D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TUTA DA LAVORO E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>67.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z19308697B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA N. 2 SEDIE PER UFFICIO MOVIMENTO DI FLUMERI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>COMPUTER SOLUTION SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z02308692A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>890.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z9030A1996</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO FLUMERI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01286311210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.A.C.C.L.A. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01286311210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.A.C.C.L.A. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2380.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z3330ACA7F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA N. 2 STAMPANTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02853350649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTER SOLUTION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATIVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05147911217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSERV DI PIGNATIELLO MARIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZF130B5ADA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PLASTIFICATRICE UFFICIO TECNICO COMMERCIALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02853350649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTER SOLUTION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE330F1FC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PARAFIATO IN PLEXIGLASS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1184.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z8230B5B54</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO SEDE DI PIANODARDINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01815570641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01815570641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>577.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZFA30B5C4C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SOLUZIONE ALCOLICA PER DISINFEZIONE MANI (PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2760.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5030B5B94</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AI CENTRALINI TELEFONICI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05045870655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALZANO LIBERO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045870655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALZANO LIBERO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2530FB591</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI EMISSIONE E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLUSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01140590421</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PLUSERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TASTIERA + MOUSE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02543710640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIGITAL HOUSE S.R.L UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02543710640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIGITAL HOUSE S.R.L UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>29.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>29.10</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5C30FB5AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ARREDI UFFICI SALA AUTISTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>COMPUTER SOLUTION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>633.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-13</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TRASPORTO FUNE FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03980951218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROMANO TRASPORTI S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03980951218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROMANO TRASPORTI S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ROTOLI CALCOLATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z6230FF221</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TONER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02853350649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTER SOLUTION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1987.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z3B310913D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA STAMPATI - MODULISTICA ED ETICHETTE ADESIVE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03023580644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI GIACOMO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05552100652</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCOM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3435.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POUSCH A4</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16.83</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z17310EA90</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DISPENSER GEL MANI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01654720646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>URCIUOLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01654720646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>URCIUOLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1172.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>POUSH A4</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16.83</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZB83115F7E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SCARPONCINI ANTISCIVOLO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TONER KYOCERA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z31312F356</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI SOMMA URGENZA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI - RATIFICA -</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02765340647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NI.MAR.  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02765340647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NI.MAR.  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14106.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8681895E63</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edenred Italia Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edenred Italia Srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>195000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8682589B19</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SCREENING MEDICO SU PERSONALE DIPENDENTE</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03569560638</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ANALISI MEDICHE A. GUARINO SRLU</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01520590645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Centro Diagnostico Luigi Del Gaizo S.a.s</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01528710641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Centro Futura Diagnostica Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03569560638</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ANALISI MEDICHE A. GUARINO SRLU</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50750.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-04-01</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SULLA LINEA E SULLE ROTAIE DELLA FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>PRODIGI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01849670698</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PRODIGI SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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				<dataUltimazione>2021-04-11</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO PER DOTAZIONE DI BORDO AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>MEC-OFFICE</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>2608.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-11</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>185.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTI</oggetto>
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					<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATIVA</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>COMPUTER SOLUTION SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATIVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>287.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
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			<cig>Z2A31277DF</cig>
			<strutturaProponente>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>BIORA SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>MEC-OFFICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-27</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTELLE ARCHIVIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>32.39</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>32.39</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3930E6F8F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02587810645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>2M Appalti Generali</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02071170647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILIZIA M &amp; M</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05147911217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSERV DI PIGNATIELLO MARIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01815570641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW ELECTRIC SISTEM di Carmine Preziosi</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>32718.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-05-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z4130E6FC1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02587810645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>2M Appalti Generali</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02071170647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>EDILIZIA M &amp; M</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05147911217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSERV DI PIGNATIELLO MARIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>30411.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-05-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZD7312F2FA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ANELLI IN GOMMA PER RULLI LINEARI FUNE TRAENTE FUNICOLARE DI MONTEVERGINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00685540965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISOPREN SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00123790214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEITNER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00685540965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISOPREN SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z46312F31D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GUARNIZIONI IN GOMMA E ANELLI NYLATRON PER RULLI INCLINATI FUNE TRAENTE FUNICOLARE MONTEVERGINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00123790214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEITNER SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00685540965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISOPREN SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00123790214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEITNER SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>156.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>156.80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8A3133F4A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA - PERIODO PASQUA -</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02269520645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIZIOTTO NOTTURNO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01764680649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSMOPOL SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02269520645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIZIOTTO NOTTURNO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z173133EB0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA A.U. E FUNZIONI APICALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSITECA S.P.A. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSITECA S.P.A. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13869.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-04-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4B3139A29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3731A8D39</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE RIFORNIMENTI GASOLIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>TORTORA VITTORIO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TORTORA VITTORIO S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>58840.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-04-10</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE DEP. AIROLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01640080626</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRAMENTI DI BOVE LUIGI</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
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			<oggetto>CUFFIE + WEBCAM</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LC GROUP S.r.l</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02977850649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LC GROUP S.r.l</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>457.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA 100.000 MASCHERINE CHIRURGICHE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01249500339</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEC-OFFICE</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>SPESE DI TRASPORTO PER FORNITURA ANELLI FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ISOPREN SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00685540965</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ISOPREN SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA DEP. AIROLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LA VELOCE DI CASTORIO ANTONIO E C. SNC</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01667570616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA VELOCE DI CASTORIO ANTONIO E C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z403181935</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DISINFETTANTE PER MANI E SUPERFICI E DETERGENTE MANI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>DE LUCA GENNARO ROCCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01249500339</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEC-OFFICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14059.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TONER STAMPANTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DISPENSER SAPONE </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01654720646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>URCIUOLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01654720646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>URCIUOLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.59</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z74317BCSA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CORSO DI FORMAZIONE - CODICE DELLA PRIVACY</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WOLTERS KLUNER ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WOLTERS KLUNER ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CAFFE' IN CIALDE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02944140645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSA BOLINO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02944140645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSA BOLINO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>32.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>32.78</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>87176418ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE OCCORRENTE AL PARCO ROTABILE DI AIR MOBILITA' SRL</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti />
			<aggiudicatari />
			<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-06-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z323194757</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CONTROLLI FUNZIONALITA' IMPIANTO FUNICOLARE DI MONTEVERGINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03238380962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NIDEC ASI SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03238380962</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NIDEC ASI SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCD31946F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CARTELLI PER SEGNALETICA DI SICUREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>594.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z69319E35A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA POLTRONE UFFICIO MOVIMENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02853350649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTER SOLUTION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>904.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COPIE + RILEGATURE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01654720646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>URCIUOLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01654720646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>URCIUOLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>39.03</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA DEPOSITO AIROLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>LA VELOCE DI CASTORIO ANTONIO E C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01667570616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA VELOCE DI CASTORIO ANTONIO E C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZF631D9A2C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA RINNOVO LICENZE FIREWALL AZIENDALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05147911217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSERV DI PIGNATIELLO MARIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05147911217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSERV DI PIGNATIELLO MARIO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1431C2964</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>554.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZC531C2A09</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TONER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATIVA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02853350649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTER SOLUTION SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATIVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>958.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8754977393</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DI AIR MOBILITA’SRL</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti />
			<aggiudicatari />
			<importoAggiudicazione>839673.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1B31CADAE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<ragioneSociale>TORTORA VITTORIO S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TORTORA VITTORIO S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>752.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
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			<cig>Z7731CADF7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SCARPONCINI ANTISCIVOLO TRASPIRANTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>ZE531CAE33</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ESTINTORE CARRELLATO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>S.A.I. di BOY E CHIAROLANZA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00608950648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.A.I. di BOY E CHIAROLANZA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5631CFB5A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>KIT ROTOLI DI CARTA TERMICA PER CRONOTACHIGRAFI DVO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02577570647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE LUCA GENNARO ROCCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02577570647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE LUCA GENNARO ROCCO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z7131CA86D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA USUFRUTTO ONEROSO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSITECA S.P.A. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSITECA S.P.A. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1338.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TONER HP</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01306700624</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBERARS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01306700624</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBERARS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z7531D37AC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SCANNER UFFICIO AFFARI GENERALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTERVENTO MULTIFUNZIONE KYOCERA 4012</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z7431DA43C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO EROGATORE GASOLIO - SEDE DI TORRETTE DI MERCOGLIANO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05655980653</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05655980653</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>605.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TONER SAMSUNG</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01306700624</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBERARS SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01306700624</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LIBERARS SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TIMBRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02199730645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RICCARDO SGROSSO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02199730645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RICCARDO SGROSSO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>247.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>247.87</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTELLA PER FIRME</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02199730645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RICCARDO SGROSSO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02199730645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RICCARDO SGROSSO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>54.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RATIFICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO EROGATORE GASOLIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>M.T.I. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01315340628</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.T.I. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-04</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO PORTA BADGE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MANUTENZIONE IDRICHE SEDE BENEVENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01300650627</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEW SERVICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE SEDE BENEVENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>SERRAMENTI DI BOVE LUIGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01640080626</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRAMENTI DI BOVE LUIGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1C325DD1D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RATIFICA LAVORI URGENTI STAZIONE A MONTE DELLA FUNICOLARE DI MONTEVERGINE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00233350644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GAETANO BATTISTA S.R.L. EDILIZIA &amp; IMPIANTI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16685.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TIMBRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02199730645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RICCARDO SGROSSO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02199730645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RICCARDO SGROSSO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>23.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>23.77</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2632196AA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>07822280728</codiceFiscale>
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				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02511180644</codiceFiscale>
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				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01249500339</codiceFiscale>
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				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>727.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3E3219C27</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI ESECUZIONE TEST VERIFICA ASSNZA ALCOOL E DROGHE AL PERSONALE RISULTATO IDONEO NELLE GRADUATORIE DI MERITO PER ASSUNZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03569560638</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ANALISI MEDICHE A. GUARINO SRLU</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03569560638</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ANALISI MEDICHE A. GUARINO SRLU</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TESSERE LIBERA CIRCOLAZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z903231EFD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI TARATURA ERPGATORI GASOLIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05655980653</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05655980653</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>631.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONE STRAORDINARIA TACHIGRAFO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02984300646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.R.V. D'AGOSTINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02984300646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.R.V. D'AGOSTINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>198.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z0A3231F26</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI LAVANDERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01804250643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAVANDERIA "FIORE ANNARITA"</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01804250643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAVANDERIA "FIORE ANNARITA"</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z363231F3E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA TESSERE AZIENDALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00723460630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIGRAFICA F.LLI  ARIELLO EDITORI S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03023580644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI GIACOMO S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05552100652</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCOM SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03240440614</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>vados Pubblicita s.a.s.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00723460630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIGRAFICA F.LLI  ARIELLO EDITORI S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA7321A5D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI ACQUE DI SCARICO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02877560645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO ECOTECH</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02877560645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO ECOTECH</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6440.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TIMBRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02199730645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RICCARDO SGROSSO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02199730645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RICCARDO SGROSSO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>59.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>59.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO POUCHES A4</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>61.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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				<dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TIMBRI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02199730645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RICCARDO SGROSSO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>13.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>13.77</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD53244A00</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 2 ROUTER WIFI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>04946230630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENEL s.a.s. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
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			<cig>Z1D324496E</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>562.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00723460630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIGRAFICA F.LLI  ARIELLO EDITORI S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00723460630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIGRAFICA F.LLI  ARIELLO EDITORI S.A.S.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>126.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
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			<cig>0000000000</cig>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>REVISIONE AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>156.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>156.78</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.56</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9D3249A03</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO IMPIANTO FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ASSITECA S.P.A. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSITECA S.P.A. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA SEDE DI BENEVENTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01667570616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA VELOCE DI CASTORIO ANTONIO E C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01667570616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA VELOCE DI CASTORIO ANTONIO E C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TELEFONO CORDLESS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02543710640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIGITAL HOUSE S.R.L UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02543710640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIGITAL HOUSE S.R.L UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24.58</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CASSETTA PORTAVALORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02199730645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RICCARDO SGROSSO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02199730645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RICCARDO SGROSSO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>177.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>177.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3E3271F0C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA N. 500 LACCETTI PORTABADGE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2E327888C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI RIPRISTINO FUNZIONALITA' PC UFFICI AFFARI GENERALI E LEGALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8C3332FF5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI SOCCORSO AUTOBUS CON TRAINO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05478361214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.S.S. SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05478361214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>G.S.S. SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO BLOCCHI NOTE SPESE + RACCOGLITORI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>59.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>59.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBF3292EFE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA POLTRONE OPERATIVE PER ADDETTI ALL'ESERCIZIO (BN)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>436.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE43292F29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA SCANNER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02853350649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTER SOLUTION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATIVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05147911217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSERV DI PIGNATIELLO MARIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CALCOLATRICE OLIVETTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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				<dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
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			<oggetto>RIPARAZIONE PORTONE SCORREVOLE SEDE DI BENEVENTO</oggetto>
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				<dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
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			<oggetto>ACQUISTO TONER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>191.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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				<dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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			<oggetto>ACQUISTO CARTELLE SOSPESE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
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			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA AUTOBUS</oggetto>
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					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione>
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			<oggetto>SERVIZIO PEC</oggetto>
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					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
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			<oggetto>RILEGATURA BENI AMMORTIZZABILI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LEGATORIA PICARIELLO DI DI MICCO FELICIA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02197850643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LEGATORIA PICARIELLO DI DI MICCO FELICIA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
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			<cig>Z9832ADFA7</cig>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA N. 9 TENDE A PANNELLO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLE TENDE di A. DE GIROLAMO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02520230646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLE TENDE di A. DE GIROLAMO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASK ALFA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
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			<cig>Z3B32AE10F</cig>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DISCHI TACHIGRAFICI VDO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TECA RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>DE LUCA GENNARO ROCCO </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01801740646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECA RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
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			<oggetto>ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE BROTHER</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>11.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>11.56</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZC4340B661</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI FONIA E TRASMISSIONE DATI RETE FISSA PER CASERTA E CASTEL SAN GIORGIO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>WIND 3 S.P.A. </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WIND 3 S.P.A. </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>20561.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8862047887</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO FONIA, TRASMISSIONE DATI RETE FISSA E MOBILE, SERVIZIO NUMERO VERDE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02844900643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUAM S.r.l.s.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WIND 3 S.P.A. </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>WIND 3 S.P.A. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40758.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-08-04</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.56</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z0532ACD9A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA CLIENTSERVER E NETWORKING</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10499.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-02-04</dataUltimazione>
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			<cig>ZEC3271EE2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05813830659</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ST&amp;A TCA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05813830659</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ST&amp;A TCA ITALIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>318.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO CARTELLINE SENZA ALETTE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>33.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>33.30</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z003292B8E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02188460642</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SYSTEM  IMPIANTI DI FRUNCILLO GAETANO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02188460642</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SYSTEM  IMPIANTI DI FRUNCILLO GAETANO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7170.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO PEN DRIVE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>4.22</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CAFFE IN CIALDE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ROSA BOLINO</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02944140645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSA BOLINO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>32.78</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>RATIFICA MANUTENZIONE IMPIANTI EROGAZIONE GASOLIO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>05655980653</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1339.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-06</dataUltimazione>
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			<oggetto>ACQUISTO DIVISORI LETTERE ALFABETO</oggetto>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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				<dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
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			<oggetto>RIPARAZIOINI PARABREZZA AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-18</dataInizio>
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			<oggetto>ACQUISTO PEN DRIVE</oggetto>
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			<importoAggiudicazione>16.88</importoAggiudicazione>
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			<oggetto>BUSTE TRASPARENTI + PENNE</oggetto>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione>
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			<oggetto>NOLEGGIO PER N.15 AUTOBUS USATI EXTRAURBANI DI LUNGHEZZA 8 METRI</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Angelino S.p.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>AVION SERVICE SRL </ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02605500616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVION SERVICE SRL </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>57841.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8863741E74</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>NOLEGGIO PER N.45 AUTOBUS USATI EXTRAURBANI LUNGHEZZA 12 METRI</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01952920641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACIERNO VINCENZO DI ACIERNO LUIGI </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01258011210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Angelino S.p.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>AVION SERVICE SRL </ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02605500616</codiceFiscale>
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			<importoAggiudicazione>147977.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>88788280A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI LOCAZIONE AUTOBUS PER SVOLGIMENTO AUTOLINEE TPL</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>91627.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8878841B5F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI LOCAZIONE AUTOBUS PER SVOLGIMENTO AUTOLINEE TPL</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>Della Penna Autotrasporti S,p.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01158230639</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Della Penna Autotrasporti S,p.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>58741.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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			<cig>8878845EAB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI LOCAZIONE AUTOBUS PER SVOLGIMENTO AUTOLINEE TPL</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07812251218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Massa Viaggi in Ati con Romano Bus di Romano Mascia Vito &amp; Figli</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07812251218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Massa Viaggi in Ati con Romano Bus di Romano Mascia Vito &amp; Figli</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>67132.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>88788513A2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI LOCAZIONE AUTOBUS PER SVOLGIMENTO AUTOLINEE TPL</oggetto>
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			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04294421005</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.A.M. TIRRENO AZIENDA MOBILITA' S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04294421005</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.A.M. TIRRENO AZIENDA MOBILITA' S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>82496.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>887885461B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI LOCAZIONE AUTOBUS PER SVOLGIMENTO AUTOLINEE TPL</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08006021219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Autoservizi Leoncino Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08006021219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Autoservizi Leoncino Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>58800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TELEFONO CORDLESS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02543710640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIGITAL HOUSE S.R.L UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02543710640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIGITAL HOUSE S.R.L UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>24.58</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>24.58</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TONER COMPATIBILE SAMSUNG D203L</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>39.80</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8882285575</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02281270997</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TBS Europe S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02281270997</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TBS Europe S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD032E0115</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02214930618</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE FERNANDES ANIELLO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02214930618</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE FERNANDES ANIELLO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8358.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3232E0494</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08090011217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AIS TOUR </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08090011217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AIS TOUR </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8383.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z9932E779A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
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					<codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR S.R.L.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>AUTOLINEE D'AGOSTINO DI FLORINDO LAUDATO SNC</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>CIPRIANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>06777360634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATC SRL</ragioneSociale>
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			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRA-URBANO</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>05878951218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AIS TOUR DI PINTO GIORGIO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>23562.00</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
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			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRA-URBANO</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AUTOLINEE D'AGOSTINO DI FLORINDO LAUDATO SNC</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01919160612</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE D'AGOSTINO DI FLORINDO LAUDATO SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>16800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
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			<oggetto>SECONDO AUDIT DI MANTENIMENTO CLASSIFICAZIONE ISO 14:001 2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>BUREAU VERITAS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BUREAU VERITAS ITALIA SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1425.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-02</dataUltimazione>
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			<oggetto>DISPENSER SAPONE LIQUIDO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01654720646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>URCIUOLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>124.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-03</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>124.60</importoSommeLiquidate>
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			<oggetto>CASSETTIERA PER UFFICIO MOVIMENTO DEP. DI CAPUA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-03</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>160.48</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7D330274E</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00723460630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIGRAFICA F.LLI  ARIELLO EDITORI S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1677.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
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			<cig>ZEC32F66A8</cig>
			<strutturaProponente>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>06565461214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINTOUR SCARL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06565461214</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PINTOUR SCARL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>33600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9A32F671B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>04483600658</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IESSI RAVELLO TOURS DI MALAFRONTE MONICA &amp; C.S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04483600658</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IESSI RAVELLO TOURS DI MALAFRONTE MONICA &amp; C.S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>8370.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>COPIE + RILEGATURE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7933B1C54</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA NON ARMATA PRESSO DEPOSITO DI CASERTA </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01877180768</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FEDERAL SECURITY SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01877180768</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FEDERAL SECURITY SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>32823.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-03-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>890746724E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS ED IMMOBILI CAPUA E CASERTA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01213850868</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MULTISERVICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01213850868</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MULTISERVICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>53694.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TIMBRI NUOVA INTESTAZIONE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02199730645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RICCARDO SGROSSO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>69.63</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>69.63</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>CARTELLE SOSPESE + RISME A4</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
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				<dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
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			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
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					<ragioneSociale>CALABRESE VIAGGI DI CALABRESE ANTONIO </ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATIVA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1282.50</importoAggiudicazione>
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					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1175.36</importoAggiudicazione>
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			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
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					<codiceFiscale>02900371218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALZANO AUTOSERVIZI </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>5749.33</importoAggiudicazione>
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			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
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					<codiceFiscale>03996741215</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUCHERINI </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>28743.79</importoAggiudicazione>
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			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>RA.GI TOUR SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>07120151217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RA.GI TOUR SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>7186.67</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
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			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CONTE DI GRANDE MARIA </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>01505180644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CONTE DI GRANDE MARIA </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>6396.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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			<oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE SERBATOIO MOBILE GASOLIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>V. SCARPETTA SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05655980653</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>RUGGIERO SERBATOI S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>5865.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
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			<cig>ZB53307B08</cig>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PC, MONITOR,STAMPANTI, UPS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02949230615</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.P.C. POINT</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02853350649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMPUTER SOLUTION SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATIVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05147911217</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROSERV DI PIGNATIELLO MARIO</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02949230615</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.P.C. POINT</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>15500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z6F3316EEE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI E TEMPORANEI ZONA DI MONTELLA </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti />
			<aggiudicatari />
			<importoAggiudicazione>16137.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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			<cig>Z273316F22</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ERVIZI DI TPL INTEGRATIVI E TEMPORANEI ZONA DI SANT'AGATA DEI GOTI - MONTESARCHIO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>CIPRIANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105870628</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIPRIANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9884.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z533316F3A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI E TEMPORANEI ZONA CERRETO SANNITA </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>MENEO LEONARDO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00944610625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MENEO LEONARDO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>TONER SAMSUNG 203L</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>19.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>19.37</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONI PARABREZZA AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01582660625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GLASS TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>890100802C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ODI TPL INTEGRATIVI E TEMPORANEI A CHIAMATA</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02605500616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVION SERVICE SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05985741213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CALABRESE VIAGGI DI CALABRESE ANTONIO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05985741213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CALABRESE VIAGGI DI CALABRESE ANTONIO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>26398.02</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>890105247A</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ODI TPL INTEGRATIVI E TEMPORANEI A CHIAMATA</oggetto>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TPL INTEGRATIVI E TEMPORANEI A CHIAMATA</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AUTOSERVIZI PETTERUTI </ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>AVION SERVICE SRL </ragioneSociale>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TPL INTEGRATIVI E TEMPORANEI A CHIAMATA</oggetto>
			<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MENEO LEONARDO</ragioneSociale>
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			<oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE ZONA COMIZIANO-POLLENA </oggetto>
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					<codiceFiscale>02900371218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALZANO AUTOSERVIZI </ragioneSociale>
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			<oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE - SERVIZI URBANI CASERTA</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SIBILLA BUS S.R.L.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>08288091211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIBILLA BUS S.R.L.</ragioneSociale>
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			<oggetto>FORNITURA MATERIALI IGIENICO SANITARI</oggetto>
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					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
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					<ragioneSociale>LUCHERINI </ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03996741215</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUCHERINI </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>20995.10</importoAggiudicazione>
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			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01630490611</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE FRATELLI VERDICCHIO SNC </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>6993.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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			<oggetto>ACQUISTO PENNE PILOT</oggetto>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
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			<oggetto>FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02281270997</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TBS Europe S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02281270997</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TBS Europe S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>400000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>315.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>315.56</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD5334C2FF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" MONTESARCHIO - SANT'AGATA DEI GOTI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105870628</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIPRIANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105870628</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIPRIANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6752.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO PORTAMONETE IN PLASTICA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>9.68</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE CASSETTA SERBATOIO CARBURANTI CON MESSA IN SICUREZZA DEP AIROLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01640080626</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRAMENTI DI BOVE LUIGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01640080626</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRAMENTI DI BOVE LUIGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z723339E9B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03259571218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTONINO CURRERI AUTONOLEGGIO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03259571218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTONINO CURRERI AUTONOLEGGIO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6252.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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			<cig>Z8D333A000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04596551210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CITY SIGHTSEEING S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04596551210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CITY SIGHTSEEING S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>27600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z2C333A054</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI GENNARO TOUR S.R.L. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI GENNARO TOUR S.R.L. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6440.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZC2333A08F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>05346940637</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INIBUS DI INI GAETANO &amp; C. S.A.S. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05346940637</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INIBUS DI INI GAETANO &amp; C. S.A.S. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>22860.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
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			<cig>ZC43331FAD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI E TEMPORANEI "A CHIAMATA" ZONA CASERTA URBANI </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIOLA VIAGGI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4588.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-09</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>RIPARAZIONE STRUTTURA IN FERRO COPERTURA SERBATOIO DEP.AIROLA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SERRAMENTI DI BOVE LUIGI</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01640080626</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SERRAMENTI DI BOVE LUIGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI E TEMPORANEI "A CHIAMATA" ZONA PIEDIMONTE </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>04021980612</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO RICCIO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04021980612</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO RICCIO </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>6050.00</importoAggiudicazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI E TEMPORANEI "A CHIAMATA" LINEA FORMICOLA CASERTA  </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AUTOSERVIZI EREDI ROBERTO FERRAZZA </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>02456600614</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSERVIZI EREDI ROBERTO FERRAZZA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>4515.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>LADYBUS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04021301215</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LADYBUS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>17920.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>SALZANO AUTOSERVIZI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02900371218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALZANO AUTOSERVIZI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>11945.47</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SABRINA SERVICE SRL </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02386710608</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SABRINA SERVICE SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4180.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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			<cig>8920584AC9</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>SERVIZIO DI BUONI PASTO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edenred Italia Srl</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edenred Italia Srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>118148.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5B340B588</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LAVORI ADEGUAMENTO RAMPA DI ACCESSO AREE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02794510616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IPERCANTIERI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02794510616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IPERCANTIERI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10217.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z873344415</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CARTONCINI PER TESSERINI AZIENDALI </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00723460630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIGRAFICA F.LLI  ARIELLO EDITORI S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00723460630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIGRAFICA F.LLI  ARIELLO EDITORI S.A.S.</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z7B3344D98</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA N. 750 LACCI PORTA BADGE CON LOGO AZIENDALE COMPLETI DI PORTA BADGE </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1125.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z64334107D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00723460630</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIGRAFICA F.LLI  ARIELLO EDITORI S.A.S.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01991070648</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02949230615</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.P.C. POINT</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2588.62</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZE1334613E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CHIAVI PER SCARICO DATI TACHIGRAFI VDO DLK 54.0</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01801740646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECA RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02984300646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.R.V. D'AGOSTINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02577570647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE LUCA GENNARO ROCCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01801740646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECA RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3180.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z783347306</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA PC, MONITOR, STAMPANTI </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02304550615</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.TE.I. SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02304550615</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.TE.I. SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13470.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEA334C9A3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ADESIVI PVC - LOGHI AZIENDALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7488.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z70333A102</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04596551210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CITY SIGHTSEEING S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04596551210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CITY SIGHTSEEING S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02374670657</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VE.M.EL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02374670657</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VE.M.EL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>124.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>124.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8F3383142</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI E TEMPORANEI "A CHIAMATA" ZONA SERVIZI URBANI CASERTA </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04021980612</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO RICCIO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04021980612</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO RICCIO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2420.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>315.56</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZF0335A3F0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02866710656</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMALFI TURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02866710656</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AMALFI TURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4633.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZE6334190E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALI IGIENICO-SANITARI </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>BIORA SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02511180644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA DEL TRICOLLE SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01249500339</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEC-OFFICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>811.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZDB3398B42</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RECLUTAMENTO DI N. 3 DIRIGENTI </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>10990660150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>QUANTA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>10990660150</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>QUANTA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8941815B29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02281270997</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TBS Europe S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02281270997</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TBS Europe S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300000.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RICAMBI FUNICOLARE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02374670657</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VE.M.EL SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02374670657</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VE.M.EL SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>123.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>123.06</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z44337BA04</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ARREDI UFFICIO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>13929.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZD3337E47B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA ARMADIO-CASSAFORTE </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02304550615</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.TE.I. SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02949230615</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.P.C. POINT</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02304550615</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.TE.I. SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z98338049F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MODULISTICA AZIENDALE </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari />
			<importoAggiudicazione>3938.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z4533804CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA N. 3 FIREWALL FORTIGATE </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02760840641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.A.C. S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6100.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZB233805BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE PRESSO AUTOSTAZIONE DI AVELLINO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05552100652</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCOM SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05552100652</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PROCOM SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2790.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z513385097</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI E TEMPORANEI "A CHIAMATA" ZONA SERVIZI URBANI CASERTA </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08288091211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIBILLA BUS S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08288091211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIBILLA BUS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3299.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z493385160</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" LINEA ORTA DI ATELLA - MARCIANISE </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02605500616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVION SERVICE SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02605500616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVION SERVICE SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3184.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z273385204</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" ZONA CERRETO SANNITA </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00944610625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MENEO LEONARDO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00944610625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MENEO LEONARDO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2475.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1B338579B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" LINEA FORMICOLA-CASERTA </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04021980612</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO RICCIO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04021980612</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO RICCIO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z9E3385994</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" LINEA VAIRANO SCALO- CASSINO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02386710608</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SABRINA SERVICE SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02386710608</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SABRINA SERVICE SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5933858A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" LINEA VALLE AGRICOLA- PIEDIMONTE MATESE </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02456600614</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSERVIZI EREDI ROBERTO FERRAZZA </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02456600614</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSERVIZI EREDI ROBERTO FERRAZZA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3225.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDC3385B95</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA"  ZONA SANT'AGATA DEI GOTI - MONTESARCHIO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105870628</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIPRIANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105870628</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIPRIANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4942.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE9338573E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" LINEA PIEDIMONTE - LIBERI - CASERTA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04021980612</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO RICCIO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04021980612</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO RICCIO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>4125.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" ZONA COMIZIANO - POLLENA TROCCHIA </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SALZANO AUTOSERVIZI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02900371218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALZANO AUTOSERVIZI </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>6599.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
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			<cig>Z2D3385C75</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" LINEA MONTESARCHIO - MORCONE - CAMPOBASSO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CIPRIANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01105870628</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIPRIANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>4051.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" MONTELLA - SANT'ANGELO DEI LOMBARDI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti />
			<aggiudicatari />
			<importoAggiudicazione>8068.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>ZD433917A3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOCAZIONE DI AUTOBUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05919880657</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.T.C BUS </ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>05919880657</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.T.C BUS </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>22960.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z4A33D66BA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<ragioneSociale>DATAGRAF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>02289420644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DATAGRAF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>893670309E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI AIR MOBILITA’ S.R.L.
 - LOTTO 2 CIG : 893670309E GIACCONI</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti />
			<aggiudicatari />
			<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-11-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8936661DF1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI AIR MOBILITA’ S.R.L.
 - LOTTO 1 CIG : 8936661DF1 DIVISE INVERNALI/ESTIVE</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti />
			<aggiudicatari />
			<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-11-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>8971492567</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO</oggetto>
			<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edenred Italia Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edenred Italia Srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2964192.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2023-12-01</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2964192.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>89507210A3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA N. 6 AUTOVETTURE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edenred Italia Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edenred Italia Srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>94800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZD223A6766</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01442050678</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>B.M. ESIGENZE FUTURE </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07822280728</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIORA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02475670978</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D.M. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02577570647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE LUCA GENNARO ROCCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01249500339</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEC-OFFICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03240440614</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>vados Pubblicita s.a.s.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01822710644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9350.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZC833A67A5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI DETERGENTI DISINFETTANTI PER SUPERFICI </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07822280728</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIORA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02577570647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE LUCA GENNARO ROCCO </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02511180644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FARMACIA DEL TRICOLLE SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01249500339</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEC-OFFICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9234824BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI EROGATORI DI GASOLIO DEI DEPOSITI </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01315340628</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.T.I. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01315340628</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>M.T.I. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TONER XEROX</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB4340AB34</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>IMPLEMENTAZIONE APP PER GESTIONE AUTOMATICA RIFORNIMENTI GASOLIO PRESSO 6 DEPOSITI AZIENDALI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01866280645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9833C683D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATO UNI-EN ISO 9001 2015 E UNI EN 13816 2002</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08035290967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LL-C ITALY  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08035290967</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LL-C ITALY  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9700.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2024-11-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8965765F52</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02281270997</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TBS Europe S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02281270997</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TBS Europe S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>400000.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC1340A9CE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DI N. 750 ADESIVI CON LOGO AZIENDALE </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04537240618</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMUNICANDO DI RAZZANO GIUSEPPE </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04537240618</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMUNICANDO DI RAZZANO GIUSEPPE </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>9690.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2533C5AE4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOCAZIONE DI AUTOBUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02595450616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAUDATO FIORE S.R.L. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02595450616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LAUDATO FIORE S.R.L. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z1F33C72C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>LOCAZIONE DI AUTOBUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" LINEA SESSA AURUNCA - GALLUCCIO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02182210613</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MATALUNA VIAGGI </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>8760.00</importoAggiudicazione>
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			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
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					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>315.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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				<dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
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			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" LINEA AVELLA - BAIANO- AVELLINO </oggetto>
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					<ragioneSociale>ACIERNO VINCENZO DI ACIERNO LUIGI </ragioneSociale>
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			<oggetto>SERVIZIO DI TPL INTEGRATIVO A CHIAMATA</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02605500616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVION SERVICE SRL </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>94252.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" ZONA MONTELLA- SANT'ANGELO DEI LOMBARDI </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" ZONA MONTESARCHIO </oggetto>
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					<codiceFiscale>01105870628</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIPRIANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
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			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA"</oggetto>
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					<codiceFiscale>02605500616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVION SERVICE SRL </ragioneSociale>
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			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" LOTTO 5 CERRETO SANNITA </oggetto>
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					<ragioneSociale>MENEO LEONARDO</ragioneSociale>
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			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" CASERTA SERVIZI URBANI </oggetto>
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					<codiceFiscale>05985741213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CALABRESE VIAGGI DI CALABRESE ANTONIO </ragioneSociale>
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			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" ZONA CAPUA </oggetto>
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					<codiceFiscale>02741580613</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSERVIZI PETTERUTI </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>15466.00</importoAggiudicazione>
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			<oggetto>ACQUISTO CAFFE IN CIALDE </oggetto>
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					<codiceFiscale>02944140645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ROSA BOLINO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>32.78</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>32.78</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z8133CB561</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" ZONA CAPUA </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02605500616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVION SERVICE SRL </ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02605500616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVION SERVICE SRL </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>39763.90</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
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			<cig>Z1333CB620</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" ZONA PIEDIMONTE </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00944610625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MENEO LEONARDO</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00944610625</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MENEO LEONARDO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>14977.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
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			<cig>Z2133CB9E6</cig>
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			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" ZONA COMIZIANO - POLLENA TROCCHIA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SALZANO AUTOSERVIZI </ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02900371218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALZANO AUTOSERVIZI </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>16278.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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			<cig>Z0633CBA77</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" CASERTA SERVIZI URBANI </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08288091211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIBILLA BUS S.R.L.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08288091211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SIBILLA BUS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>8138.37</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
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			<cig>Z3F33CBB1F</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" LINEA MORCONE- CAMPOBASSO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01105870628</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIPRIANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01105870628</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIPRIANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>9994.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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			<cig>ZCF33CBBB2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" ZONA CASERTA URBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIOLA VIAGGI </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02846371215</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VIOLA VIAGGI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7381.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
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			<cig>Z3533CBC59</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" LINEA PIEDIMONTE- LIBERI-CASERTA </oggetto>
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					<ragioneSociale>GRUPPO RICCIO </ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04021980612</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO RICCIO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>10175.00</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
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			<cig>ZDB33CBCF8</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
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			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" PIEDIMONTE - VALLE AGRICOLA </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02456600614</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOSERVIZI EREDI ROBERTO FERRAZZA </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>7955.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" LINEA FORMICOLA- CASERTA </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GRUPPO RICCIO </ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>04021980612</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO RICCIO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>8140.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIAMATA" LINEA ORTA DI ATELLA - MARCIANISE </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AVION SERVICE SRL </ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02605500616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVION SERVICE SRL </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>7854.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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			<oggetto>SERVIZI DI TPL INTEGRATIVI "A CHIMATA" VAIRANO SCALO - CASSINO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SABRINA SERVICE SRL </ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02386710608</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SABRINA SERVICE SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>8140.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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			<oggetto>SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>DITTA IRPINIA RECUPERI </ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>01970330641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DITTA IRPINIA RECUPERI </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
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			<oggetto>FORNITURA N. 3 CENTRALINI TELEFONICI </oggetto>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05045870655</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SALZANO LIBERO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>7223.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
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			<oggetto>FORNITURA MACCHINA PLASTIFICATRICE A CALDO </oggetto>
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					<codiceFiscale>01967790641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SO.ME SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
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			<oggetto>FORNITURA P.C., MONITOR E STAMPANTI </oggetto>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>04988280659</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NET DI LORENZO FRANCESCO </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>20880.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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			<cig>Z6233F031C</cig>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO  FURTO/INCENDIO IMMOBILE CASTEL SAN GIORGIO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSITECA S.P.A. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1325.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-11-12</dataUltimazione>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>LOCAZIONE DI AUTOBUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>05919880657</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.T.C BUS </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>11733.33</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO TELEFONI FISSI</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>DIGITAL HOUSE S.R.L UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02543710640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DIGITAL HOUSE S.R.L UNIPERSONALE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>62.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>62.25</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>REVISIONI AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09217371211</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGENZIA DI SERVIZI PER LA MOBILITA' SOC.COOP.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8898680F07</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI LOCAZIONE AUTOBUS</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05919880657</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.T.C BUS </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05919880657</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.T.C BUS </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>134386.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8889896E3E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI LOCAZIONE AUTOBUS PER SVOLGIMENTO AUTOLINEE TPL</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>Mirante Turismo S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04135480632</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Mirante Turismo S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>57600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8923070E4B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI LOCAZIONE AUTOBUS PER SVOLGIMENTO AUTOLINEE TPL</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02900371218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Salzano Autoservizi S.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02900371218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Salzano Autoservizi S.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>43115.68</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>8923143A8A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZI DI LOCAZIONE AUTOBUS PER SVOLGIMENTO AUTOLINEE TPL</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>04135480632</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Mirante Turismo S.r.l.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04135480632</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Mirante Turismo S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>49280.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z4E340A257</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Q8 QUASER s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01286311210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.A.C.C.L.A. SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Q8 QUASER s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z69340A4B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>RIPARAZIONE MULTIFUNZIONI </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02006840645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>685.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>8973132EC3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR CAMPANIA S.R.L.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI N. 115 AUTOBUS USATI URBANI ED EXTRAURBANI PER IL SERVIZIO DI LINEA: LOTTO 1</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti />
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			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>897315301C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR CAMPANIA S.R.L.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI N. 115 AUTOBUS USATI URBANI ED EXTRAURBANI PER IL SERVIZIO DI LINEA: LOTTO 2</oggetto>
			<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
			<partecipanti />
			<aggiudicatari />
			<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
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			<oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI N. 115 AUTOBUS USATI URBANI ED EXTRAURBANI PER IL SERVIZIO DI LINEA: LOTTO 24</oggetto>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN LOCAZIONE AD AIR CAMPANIA SRL</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02794510616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IPERCANTIERI SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02794510616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IPERCANTIERI SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>84000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
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			</tempiCompletamento>
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		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>MONITOR SAMSUNG 24"</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01383490628</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEXIT STUDIO S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01383490628</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>NEXIT STUDIO S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>253.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>253.44</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9000503A08</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AUTOBUS PER SVOLGIMENTO AUTOLINEE TPL</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01952920641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACIERNO VINCENZO DI ACIERNO LUIGI </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01258011210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Angelino S.p.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02605500616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVION SERVICE SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02605500616</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AVION SERVICE SRL </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>38561.04</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>9000659AC4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AUTOBUS PER SVOLGIMENTO AUTOLINEE TPL</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01952920641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ACIERNO VINCENZO DI ACIERNO LUIGI </ragioneSociale>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>Massa Viaggi in Ati con Romano Bus di Romano Mascia Vito &amp; Figli</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>AIS TOUR DI PINTO GIORGIO</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>AIS TOUR DI PINTO GIORGIO</ragioneSociale>
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			<oggetto>PROROGA LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
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					<ragioneSociale>AUTOLINEE D'AGOSTINO DI FLORINDO LAUDATO SNC</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>AUTOLINEE SELLITTO SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>AUTOLINEE SELLITTO SRL</ragioneSociale>
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			<oggetto>PROROGA LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01105870628</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIPRIANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>01105870628</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CIPRIANO TURISMO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>11188.80</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
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			<oggetto>PROROGA LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>D.A.P. SRL</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06979021216</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D.A.P. SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>21728.00</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
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			<cig>Z9B341FAA6</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROROGA LOCAZIONE DI BUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>AUTOLINEE FERNANDES ANIELLO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02214930618</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE FERNANDES ANIELLO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>5572.00</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
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			<cig>Z54341FA24</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROROGA LOCAZIONE DI BUS USATI DI TPO EXTRAURBANO </oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<ragioneSociale>ATC SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>06777360634</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ATC SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>22064.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROROGA LOCAZIONE DI AUTOBUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
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					<codiceFiscale>05985741213</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CALABRESE VIAGGI DI CALABRESE ANTONIO </ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>RA.GI TOUR SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
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			<cig>Z69341FCDC</cig>
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			<oggetto>PROROGA LOCAZIONE DI AUTOBUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO</oggetto>
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					<ragioneSociale>CITY SIGHTSEEING S.R.L.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>04596551210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CITY SIGHTSEEING S.R.L.</ragioneSociale>
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			<tempiCompletamento>
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			<oggetto>PROROGA LOCAZIONE DI AUTOBUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>04596551210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CITY SIGHTSEEING S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04596551210</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CITY SIGHTSEEING S.R.L.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
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			<cig>Z1D341FCF7</cig>
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			<oggetto>PROROGA LOCAZIONE DI AUTOBUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AUTOLINEE FRATELLI VERDICCHIO SNC </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>01630490611</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE FRATELLI VERDICCHIO SNC </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>5599.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
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			<cig>Z50341FCFC</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROROGA LOCAZIONE DI AUTOBUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI GENNARO TOUR S.R.L. </ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04207401219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DI GENNARO TOUR S.R.L. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z16341FD0A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROROGA LOCAZIONE DI AUTOBUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>03259571218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTONINO CURRERI AUTONOLEGGIO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03259571218</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ANTONINO CURRERI AUTONOLEGGIO </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5599.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z87341FD1A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>PROROGA LOCAZIONE DI AUTOBUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05346940637</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INIBUS DI INI GAETANO &amp; C. S.A.S. </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05346940637</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INIBUS DI INI GAETANO &amp; C. S.A.S. </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>21600.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z25341FD29</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>PROROGA LOCAZIONE DI AUTOBUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO</oggetto>
			<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>04021301215</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LADYBUS S.R.L.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04021301215</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LADYBUS S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16800.00</importoAggiudicazione>
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					<ragioneSociale>AMALFI TURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>LAUDATO FIORE S.R.L. </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
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			<oggetto>PROROGA LOCAZIONE DI AUTOBUS USATI DI TIPO EXTRAURBANO</oggetto>
			<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ATC SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>16440.00</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
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			<cig>Z24343B51F</cig>
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			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CLEVEX SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1042.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
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			<cig>ZFA343BFBD</cig>
			<strutturaProponente>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA TONER </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TECNOWARE DI ANGELO AMBROSONE</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02949230615</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.P.C. POINT</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>450.41</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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			<cig>Z3E34492DA</cig>
			<strutturaProponente>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE ANTICOVID SEDE DI CASTEL SAN GIORGIO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01213850868</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MULTISERVICE</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari />
			<importoAggiudicazione>15413.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-02-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z003445605</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>S.P.C. POINT</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>POLIGRAFICA F.LLI  ARIELLO EDITORI S.A.S.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>PUNTO CONTABILE DI D'ARGENIO R</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02949230615</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>S.P.C. POINT</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1194.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ACQUISTO MULTIPRESE ELETTRICHE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01943780641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IRPINIA LUCE S.R.L</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01943780641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IRPINIA LUCE S.R.L</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>30.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>30.69</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z8634559AF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA N. 5 POMPE IRRORATRICI A SPALLA </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01654720646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>URCIUOLI SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01911970596</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Agrigarden SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01986630646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIARULLI AGRIGARDEN SRL </ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02165850641</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ZANCHI FORESTA E GIARDINO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01654720646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>URCIUOLI SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z563455A79</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MARTELLETTI FRANGIVETRO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01801740646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECA RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02984300646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.R.V. D'AGOSTINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02577570647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE LUCA GENNARO ROCCO </ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01801740646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TECA RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>902031683D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE TRAMITE FUEL CARD</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02281270997</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TBS Europe S.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02281270997</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TBS Europe S.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z70348BC5F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA NATALE E CAPODANNO - AV </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01764680649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSMOPOL SPA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01764680649</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COSMOPOL SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1375.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-22</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SERVIZIO DI GUARDIANIA NATALE E CAPODANNO - BN </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02269520645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIZIOTTO NOTTURNO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02269520645</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POLIZIOTTO NOTTURNO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-22</dataUltimazione>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA BLOCCHI UTT4 REGISTRI VERIFICHE FUNICOLARE ADESIVI PVC </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>02128280647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PERGOLA ADVPROMEDIA di Giuseppe Pergola</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>4851.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-23</dataUltimazione>
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			<cig>ZDC3492209</cig>
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				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02268630643</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IANNONE DIGITALE S.R.L</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1218.92</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-23</dataUltimazione>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>LAVORI RISPRISTINO DEPOSITO DI ARIANO IRPINO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IRPINIA SERVIZI </ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02626060640</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IRPINIA SERVIZI </ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-23</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>FORNITURA DI N. 50 BOBINE DI CARTA ASCIUGATUTTO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>MEC-OFFICE</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-23</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZF6349BE13</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
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			<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI CASTEL SAN GIORGIO </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>ESTINTORI LIGUORI DI SEBASTIANO LIGUORI </ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08549221219</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ESTINTORI LIGUORI DI SEBASTIANO LIGUORI </ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>415.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z34349DF16</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA MASCHERINE FFP2</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02475670978</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D.M. SRL</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>07822280728</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BIORA SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CLEVEX SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02410480715</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>LUBRICHIMICA S.P.A.</ragioneSociale>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>01249500339</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEC-OFFICE</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>MUVIAN &amp; LIBERTY SAS</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03240440614</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>vados Pubblicita s.a.s.</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02475670978</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>D.M. SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>10200.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZC7343C986</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>02977850649</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>AIR MOBILITA' S.r.l.</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>FORNITURA DISCHI TACHIGRAFICI </oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02984300646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.R.V. D'AGOSTINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>3 B OFFICE SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02577570647</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DE LUCA GENNARO ROCCO</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02984300646</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>C.R.V. D'AGOSTINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2022-01-10</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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	</data>
</legge190:pubblicazione>